你好,是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品嗎??
請問,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅,那超市銷售的農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅嗎?
銷售農(nóng)產(chǎn)品免增值稅嗎?
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)銷售農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅嗎?
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售是否免征增值稅? 那如果銷售從農(nóng)戶或其他農(nóng)業(yè)企業(yè)采購的農(nóng)作物(不再加工),是否也免增值稅,還是只有免蔬菜可免稅銷售,其他農(nóng)作物不免增值稅
老師,我想問下銷售農(nóng)副產(chǎn)品免增值稅嗎?
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
不是、是買的
批發(fā)來的的
你好,批發(fā)對外銷售的農(nóng)產(chǎn)品,是不免征增值稅的?
我們在農(nóng)民哪里買的,再拿來賣、也不行嗎?
你好,是的,只要不是自產(chǎn)的,就不免征增值稅的?
那我要是自產(chǎn)的,就免嗎?
你好,是的,是這樣的
那所得稅也不免咯?
你好,不是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,所得稅也不免征的?
老師,我看政策,就是蔬菜類購進(jìn)的買農(nóng)民的、再賣出去、這種應(yīng)該免增值稅吧?
你好,蔬菜的這個(gè)是特例
那就是減免的嘛?
如果是購進(jìn)的蔬菜是不是增值稅和所得稅都減免?
你好,如果是蔬菜,是免征的 如果不是,那就是需要繳納增值稅,所得稅的?
如果是購進(jìn)的蔬菜是不是增值稅和所得稅都減免?
你好,如果是購進(jìn)之后對外銷售蔬菜,是免征增值稅,所得稅的?
那需要備案不?
你好,是需要做免稅備案的?
需要哪些資料
你好,一般是需要營業(yè)執(zhí)照,公章,法人代表身份證等