這個(gè)是銷售方申報(bào)的時(shí)候要是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,這個(gè)申報(bào)按13%交增值稅給稅局,不是你們購買方? 你這個(gè)是勾選抵扣按13% 這個(gè)稅額抵扣銷項(xiàng)稅額,
老師您好,就是突然有些懵了,我想問下,比如我們公司幫別的公司開10000元的13個(gè)點(diǎn)專票,我們公司收7個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),那么對方要給我們的稅金是10000×20%=2000元對吧(我們公司繳稅1300元,賺700元)
比如面額10000專票,內(nèi)含13個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),我們用花七個(gè)點(diǎn)買,就要付10000+700,這13個(gè)點(diǎn)是怎么個(gè)扣的?
老師,我們掛靠A公司,就是不提供票13個(gè)點(diǎn)?,F(xiàn)在比如我們提供13個(gè)點(diǎn)的材料票,買的13個(gè)點(diǎn)去抵扣合適不?還是全額交合適(備注,前期十幾萬實(shí)際買的10個(gè)點(diǎn),如果不購買人家的東西需要13個(gè)點(diǎn)買)
老師,假如客戶要開含稅10000的專票,我收13個(gè)點(diǎn)稅怎么算呢
我提問的是,就是通常說的含稅價(jià)加稅點(diǎn)和不含稅價(jià)加的稅點(diǎn),都是怎么計(jì)算抵扣的。 比如:商品賣100萬含稅加7個(gè)點(diǎn) 和不含稅加7個(gè)點(diǎn)各怎么計(jì)算抵扣的。票面專票13%加收7個(gè)稅點(diǎn)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
那個(gè)專票稅點(diǎn)的,為什么有些人愿意花7個(gè)點(diǎn),去買13的專票,有一個(gè)抵扣聯(lián)是嗎
那這個(gè)可以多抵扣13-7 這個(gè)多 劃算,這個(gè)對應(yīng)要是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,對方交出是13%,你可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額按13% 這個(gè)你們還賺了
這個(gè)對應(yīng)要是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,? 我說角度是銷售方,你們購買方角度是你可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額按13%
你要是問銷售方為啥可以開出,那這個(gè)對方也是取得專票可以抵扣,
一般納稅人就是按銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?