您好,是這樣的,不過(guò)還是提醒您,虛開(kāi)發(fā)票是有風(fēng)險(xiǎn)的哈
老師您好,就是突然有些懵了,我想問(wèn)下,比如我們公司幫別的公司開(kāi)10000元的13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,我們公司收7個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),那么對(duì)方要給我們的稅金是10000×20%=2000元對(duì)吧(我們公司繳稅1300元,賺700元)
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,如果我們公司賣(mài)給一個(gè)客戶(hù)賣(mài)了10000元,然后這個(gè)客戶(hù)又把貨賣(mài)給他的客戶(hù),賣(mài)了12000元,這個(gè)客戶(hù)把12000元直接打到我們賬戶(hù)上,要我們開(kāi)票,這樣是不是我們多開(kāi)了2000元的發(fā)票,是不是這個(gè)2000元的稅點(diǎn)我們出了
老師,您好,我公司要給對(duì)方開(kāi)具含稅發(fā)票10000元,我們收對(duì)方10個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)的話,應(yīng)該收多少稅錢(qián)?如何計(jì)算的呢?
老師你好,我想問(wèn)下,別人拿我們公司的加油卡充值10萬(wàn)元,并給我們開(kāi)票,開(kāi)票稅率是13%,但我們要給他返7個(gè)點(diǎn),這個(gè)劃算不,,
請(qǐng)問(wèn)一下,例如我們讓對(duì)方給公司開(kāi)100萬(wàn)元材料票,13個(gè)點(diǎn)的稅金,那么增值稅稅額就是115044.25元,對(duì)方說(shuō)要給他8個(gè)點(diǎn),我們公司5個(gè)點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)咋算的,是增值稅的8嗎?
老師,我問(wèn)下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
明白的 就是對(duì)公轉(zhuǎn)我們1W 我們公司給對(duì)方開(kāi)1W的13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票 收7個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi) 然后私下再把這1W轉(zhuǎn)給對(duì)方 對(duì)方私下付我們的稅金金額就是1W*20% 是這樣對(duì)吧 老師
恩,可以,這樣算可以多少點(diǎn)。。