符合一般納稅人條件的可以申請(qǐng)成為一般納稅人,賬簿設(shè)置、管理等 年銷(xiāo)售額超過(guò)500萬(wàn)元的,一般會(huì)被認(rèn)定為一般納稅人
請(qǐng)問(wèn)老師:小規(guī)模核定變?yōu)橐话慵{稅人也是核定征收,企業(yè)所得稅還是按原來(lái)計(jì)算嗎
#提問(wèn)#B請(qǐng)問(wèn)怎么核定一個(gè)企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?是稅務(wù)局核定,還是企業(yè)自行向稅局報(bào)備?
請(qǐng)問(wèn)老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來(lái)以后需要做什么吶?稅務(wù)局怎么核定是小規(guī)模還是一般納稅人吶?
老師好,在電子稅務(wù)局里怎么查看個(gè)體工商戶(hù)是核定?核定征收還是,一般納稅人或者還是小規(guī)模納稅人?謝謝
個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 核定征收稅率多少 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
和客戶(hù)以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫(xiě)的FOB,費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫(xiě),但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)的正確嗎
老師,做賣(mài)汽車(chē)的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷(xiāo)售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開(kāi)始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣(mài)車(chē)的錢(qián)誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話(huà),如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫(xiě)錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
#提問(wèn)#B那就是說(shuō)企業(yè)在籌建期間的零申報(bào)登記的為小規(guī)模納稅人,后期銷(xiāo)售額1年內(nèi)只要累積達(dá)到500萬(wàn)那個(gè)月起就需要轉(zhuǎn)登記為一般納稅人,對(duì)吧?
您好,后期如果你們的條件達(dá)到一般納稅人條件的話(huà),可以申請(qǐng)成為一般納稅人。
如果沒(méi)有急時(shí)申請(qǐng)會(huì)不會(huì)有什么影響了?
您好,這個(gè)您多慮了,其實(shí)不會(huì)有什么影響的。
小規(guī)模納稅人的銷(xiāo)項(xiàng)稅率比一般納稅稅率低,交的稅會(huì)少,沒(méi)急時(shí)報(bào)會(huì)不會(huì)被稅局核查
但你有沒(méi)有想過(guò),你是小規(guī)模無(wú)法抵扣,所以你多慮了
那對(duì)于沒(méi)有對(duì)外開(kāi)發(fā)票的收入還是需要繳稅了?
小規(guī)模也有核定征收的,如果是這種情況,核定征收就可以不用發(fā)票了,交的稅更少
我現(xiàn)在在學(xué)習(xí)酒店行業(yè)賬務(wù)處理,對(duì)于大行酒店行業(yè)就會(huì)存在不開(kāi)發(fā)票的這種情況,那對(duì)于酒店行業(yè)這部分未開(kāi)發(fā)票收入還是需要申報(bào)納稅?
這種情況該怎么處理了?
未開(kāi)票收入也是要納稅的
好的,謝謝老師的講解
不用客氣,祝您工作順利