這個可以計入營業(yè)外收入的
下列各項中,關(guān)于企業(yè)原材料盤虧及毀損會計處理表述正確的是(b ). A:保管員過失造成的損失,計入管理費(fèi)用 B:因臺風(fēng)造成的凈損失,計入營業(yè)外支出 C:應(yīng)由保險公司賠償?shù)牟糠?計入營業(yè)外收入 D:經(jīng)營活動造成的凈損失,計入其他業(yè)務(wù)成本。請問:為什么a選項錯誤,難道不是計入管理費(fèi)用嗎?
對于企業(yè)員工由于工作失誤造成的內(nèi)部罰款,是計入營業(yè)外收入,還是沖減相應(yīng)的期間費(fèi)用?
老師,請問公司收取員工午餐費(fèi)用于沖減食堂開支的費(fèi)用,賬務(wù)上是直接沖減福利費(fèi)還是計入營業(yè)外收入?
下列關(guān)于費(fèi)用和損失的表述中,不正確的是()。A工業(yè)企業(yè)銷售產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)的成本計入主營業(yè)務(wù)成本B營業(yè)外支出屬于企業(yè)在日?;顒又邪l(fā)生的損失C向咨詢公司支付的咨詢費(fèi)屬于期間費(fèi)用D因違約支付的罰款屬于企業(yè)的損失
下列各項中,關(guān)于企業(yè)原材料盤虧及毀損會計處理表述正確的是()。A保管員過失造成的損失賠償,計入管理費(fèi)用B因臺風(fēng)造成的凈損失,計入營業(yè)外支出C應(yīng)由保險公司賠償?shù)牟糠郑嬋霠I業(yè)外收入D經(jīng)營活動造成的凈損失,計入其他業(yè)務(wù)成本
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
就是不想交稅,能不能沖減管理費(fèi)用或者其他費(fèi)用?
沖減費(fèi)用,也是增加利潤,也是要交所得稅的