你之前做啥的?沒有做收入嗎,借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù)
老師好,上月的銷貨這個(gè)月退回來了。 是這樣做賬嗎? 借庫存商品,貸應(yīng)收賬款 謝謝
老師你好:9月做的賬 未付款:借:庫存商品20000 貸:應(yīng)付賬款20000 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本20000 貸:庫存商品20000 10月我貨物沒用完,退回4000元這個(gè)在怎么做賬。 如果在支付他10000怎么做賬,還有6000未付在怎么做麻煩老師寫清楚點(diǎn),謝謝
老師,購買庫存商品回來,已經(jīng)支付了,可以直接 借:庫存商品 貸:銀行存款嗎 還是要這樣做? 入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師好,若11月購進(jìn)一批含稅13000元的商品,11月把此商品也賣給了客戶,也開了銷售發(fā)票并做了銷售收入,但是供應(yīng)商是12月才給到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那11月的購進(jìn)分錄是:借:庫存商品 10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款10000嗎?12月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后紅沖分錄如下:借:庫存商品 -10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款-10000;重做購進(jìn):借:庫存商品 10000,進(jìn)項(xiàng)稅額 3000;貸:銀行存款13000,是這樣嗎,謝謝。
老師,12月購買商品一批付了48000,12月收到貨入了庫存 ,1月份才收到發(fā)票, 是這樣做分錄嗎 12月 付款時(shí) 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 12月收到貨入庫了 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 1月收到發(fā)票時(shí) 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 這樣嗎
老師你好,這個(gè)個(gè)稅申報(bào)是這樣顯示上一期未按照6萬累計(jì)扣除費(fèi)用這個(gè)怎么報(bào)?
會(huì)計(jì)科目其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)收賬款
你好,老師,購買辦公用品上面產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)哪個(gè)科目比較合適
5月份的工資6月4號(hào)發(fā)的,申報(bào)個(gè)稅暑期應(yīng)該是幾月
以前年度損益調(diào)整可以貸方負(fù)數(shù)嗎? 非最后結(jié)轉(zhuǎn)
老師!財(cái)務(wù)報(bào)表中未分配利潤和凈利潤不一樣,是怎么回事?可以嗎
在成本會(huì)計(jì)中,原材料在生產(chǎn)時(shí)一次全部投入,可以已知哪些內(nèi)容
老師,您好,新開的酒店,5月份沒有收入,直接什么都不用管,直接提交申報(bào)就行了嗎?在哪個(gè)地方查開票信息啊
老師好,管食堂的費(fèi)用,生產(chǎn)買件費(fèi)用,公司大多數(shù)費(fèi)用都是他墊付,6月份把2月份到5月份的全部報(bào)銷,總金額2萬多,每一項(xiàng)都不是很多。這個(gè)怎么做賬?能做管理費(fèi)用其他費(fèi)用嗎?
購買生產(chǎn)辦公桌單個(gè)沒有超過2000元,但加起來一次性購買了7個(gè) 金額9900元,單位規(guī)定了固定資產(chǎn)單位價(jià)值5000元以上才作為固定資產(chǎn) 。這個(gè)計(jì)入低值易耗品還是固定資產(chǎn)