您好,如果簽訂的有合同,需要申報印花稅的,如果沒有合同,可以不用申報印花稅。
老師:公司把自用的汽車賣給了個人,申報的時候要申報印花稅嗎?
新成立的公司,在第一個月申報印花稅的時候,是不是要申報資金賬簿的印花稅呢?公司自身的營業(yè)執(zhí)照要申報印花稅嘛?
老師,公司購入的汽車,在申報購銷合同印花稅時也要按萬分之三交印花稅嗎?
公司把自用的汽車賣了,增值稅申報的時候稅率是選13%的嗎
老師,申報印花稅時候,按次的情況,因為有預繳部分,預繳的時候申報印花了,我們公司是一般納稅人,除了有預繳,也要按月申報增值稅,那還需要再把這個預繳部分的,再申報嗎?
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
沒有合同的
那不需要申報印花稅,同學
好的,謝謝老師!
不用客氣,祝你生活愉快