同學你好,取得發(fā)票的內容是什么呢;
老師中午好 請問一下之前他們的預付款或備用金無票的,現在開票來抵了,之前分錄是: 借:預付賬款/其他應收款 貸:銀行存 那請問一下老師他們現在開票或是代開發(fā)票來抵了如何做賬,我不太會沖抵第一次 謝謝老師
老師:我們是建筑企業(yè),我們每月打款給這家機械公司,每月的會計分錄,借:預付賬款 貨:銀行存款,之前這家機械公司一直沒來發(fā)票,現在收到這家開來的發(fā)票,請問老師,我們收到發(fā)票后如何做賬?請老師講解,謝謝
老師,之前,的會計,就是我們拿了貨,沒有開發(fā)票,他用的借預付賬款,貸銀行存款,現在發(fā)票來了,咋做,我們是自產自銷的農產品小規(guī)模
老師,之前,的會計,就是我們拿了貨,沒有開發(fā)票,他用的借預付賬款,貸銀行存款,現在發(fā)票來了,咋做,我們是自產自銷的農產品小規(guī)模
老師,請問下我們之前沒有開發(fā)票的時候為了控制利潤,做了一筆 借:銷售費用 貸:其他應收款 預提費用 現在發(fā)票回來了, 如何把其他應收款—預提費用沖掉??? 可以做一筆紅字負數,然后正常做費用嗎? 還是做 借:其他應收款—預提費用(發(fā)票金額) 稅額 怎么沖掉???
老師你好,公司7月8月辦公室員工工資9月份一起用銀行存款發(fā)放的,我該怎么做做賬憑證?
老師請問 我們因為十一提前發(fā)了工資 我怎么做賬呢入9月賬里還是10月份
請問我方公司掛靠對方建筑公司,對方建筑公司要我方開票,我方做勞的,應該和掛靠的公司簽合同嗎?怎么簽?
老師,您好,我公司申請了多個軟著產品,后續(xù)準備申請高新,應該是明年的事情了,我想問下會計做賬當成無形資產去攤銷的時間和攤銷年限及價值,以及后續(xù)作為無形資產完成實繳的流程
老師,請問一下,我們注冊公司,隨便找一個員工當法人,對這個員工有啥影響嗎?
老師,有一筆貨款,我們公司已付了一半,然后對方公司注銷 了,還沒開發(fā)票給我們,現在新注冊了公司,也是原來那個公司,后面的尾款我們是付新公司的,但是票全部按新公司開出來,我讓對方寫個補充說明和寫現金 收據(以新公司名義),這樣可以嗎
老師,外貿業(yè)務開具發(fā)票,退稅率是0%,原先一直用普通發(fā)票開13%,八月份開始開錯了開成了13%的增值稅專用發(fā)票。這個是否有關系?
現金流量表在哪里查,具體步驟錄入日期怎么填寫
老師好,公司是殯葬行業(yè),我想問一下殯葬服務里面有免稅的,紙棺是免稅項目么?
關于電子發(fā)票,進項發(fā)票需要打印兩份么,一份做賬,一份備查?有相關的文件規(guī)定么
開得上面用的內容
同學你好,開得上面用的內容——您看下發(fā)票的內容寫的是什么;有服務費還是購入材料等
就充他們其他應收賬款和預付賬款分錄如何做老師
同學你好 借,成本費用等科目 借,應交稅費一應增一進項 貸,預付賬款/其他應收款
好的非常感謝老師
不客氣的,祝您學習愉快;