增值稅看合同,不是看這個(gè)沖掉紅字發(fā)票,原則是需要交,
11月份銷售額500多萬、12月份500多萬又開紅字發(fā)票了、請(qǐng)問11月份的印花稅還需要申報(bào)嗎
老師一般人11月份開出30萬專票,12月份把30萬又沖紅了,12月份只開了30萬沖紅票,沒開任何票,那12月份的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是-30萬了,請(qǐng)問這樣可以嗎,報(bào)稅時(shí)填主表-30萬能申報(bào)嗎
老師,10月份的時(shí)候銷售方紅沖專票500多萬,那11月報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么報(bào)呢針對(duì)這部份紅沖的專票,到時(shí)候還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我11月需要多勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
老師,11月份異地完稅已經(jīng)申報(bào)繳納,11月份本地申報(bào)已抵減異地完稅金額,現(xiàn)在12月份紅沖11月份異地完稅的金額,12月份的申報(bào)表需要怎么填寫?本月申請(qǐng)紅字發(fā)票,做銷售退回嗎?
我們9月份銷售額是500萬元,成本是400萬,但是供應(yīng)商只開了350萬元的發(fā)票給我們,還有50萬的發(fā)票在10月份才開,導(dǎo)致我們多繳納5萬多的增值稅,10月份我們的銷售額只有1萬元,那這10月份開的50萬元的發(fā)票還能抵扣嗎?9月份多繳納的5萬多的發(fā)票10月份可以申請(qǐng)退稅嗎
小規(guī)模納稅人購買貨物,將貨物運(yùn)輸?shù)戒N售地點(diǎn),應(yīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用?
老師,餐飲公司各項(xiàng)成本占比多少是合理且正常的?
老師好,我們老板跟別人合伙做個(gè)公司,就做了幾個(gè)月,都沒開過票,原意是做一個(gè)勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個(gè)中間差價(jià),結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們?cè)摻o下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,我們老板跟別人合伙做個(gè)公司,就做了幾個(gè)月,都沒開過票,原意是做一個(gè)勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi),我們結(jié)算給下游的人,賺個(gè)中間差價(jià),結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們?cè)摻o下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
老師好,公司清算時(shí)名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80元,開具增值稅銷項(xiàng)票100元,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)票80元,銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用1元,財(cái)務(wù)費(fèi)用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請(qǐng)問利潤(rùn)怎么計(jì)算,需要計(jì)算過程,謝謝
老師請(qǐng)教一下 公司給離職員工免費(fèi)繳納了一個(gè)月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請(qǐng)問計(jì)提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計(jì)扣除5%嗎?如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請(qǐng)
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
按你的理解、我這個(gè)500多萬的印花稅是需要交了
是的,是的,沒有文件說開紅字不交 按規(guī)定是,
印花稅是行為稅,做了就要交
不過你這個(gè)是匯總交,看你們那邊查的嚴(yán)不嚴(yán),不嚴(yán),這個(gè)合并一起交扣除之后,這個(gè)不一定會(huì)查,看你們那邊,不交話,這個(gè)有后面稽查要求補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn),
正規(guī)是簽訂合同就需要開始交了,