你好? ?借其他應收款-廠長 貸銀行存款。? 發(fā)放:借 管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費 借?應付職工薪酬-福利費 貸其他應收款-廠長??
棉花加工廠從單位公戶給廠長轉了福利費20000萬元整,用以發(fā)放職工福利,會計分錄如何做?
公司外購商品(成本500萬元,進項稅85萬元),用于發(fā)放職工福利,現在他的公允為700萬元,公司以此給生產車間的職工發(fā)放職工福利,如何做會計分錄?
1、香宇食品加工廠為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,請根據該廠發(fā)生的業(yè)務做出正確的會計處理: (1)10月1日,公司將自產的熟食禮盒和外購的花生油作為福利發(fā)放給本公司職工。每名職工發(fā)放一個禮盒一桶花生油。單位共有職工37人,其中,管理人員10人,車間管理人員2人,生產工人20人,銷售人員5人。禮盒單位成本 40元,市場售價每盒60元(不含增值稅)?;ㄉ瓦M貨時每桶單價50元,進項稅額已經抵扣。請編制發(fā)放福利及分配費用的會計分錄。(20分) (2)10月6日,通過銀行轉賬發(fā)放工資15萬元,同時,結轉代扣款項,包括,個人所得稅1.6萬元,社保費2.2萬元,住房公積金3.3萬元。(10分) (3)10月31日,計提當月應付工資,其中,管理人員工資10萬元,車間管理人員工資1.6萬元,生產工人工資8萬元,銷售人員工資2.5萬元。同時按照 工資的10%計提社保費,按15%計提住房公積金。(10分)
管理部門有職工20人,職工工資200萬元,職工福利費54萬元,其中30萬元為實物福利(2018年以公允價格30萬元外購商品,以職工福利形式發(fā)放給職工,不考慮進項稅額轉出因素)職工教育經費3萬元,工會經費4萬元,單位繳納各項基本社會保障款20萬元,住房公積金20萬元,發(fā)生業(yè)務招待費用80,會計分錄怎么寫
1/2分錄題二:練習生產過程業(yè)務新華工廠2021年3月份發(fā)生如下經濟業(yè)務:1、本月耗用材料如下(單位:元)用途甲材料乙材料合計A產品200001000030000B產品500003000080000車間一般耗用400200600合計70400402001106002、分配本月職工工資100000元,其中:A產品生產工人工資30000元;B產品生產工人工資30000元;車間管理人員工資10000元;廠部管理人員工資10000元;專設銷售機構人員工資20000元.3、分別按工資總額的14%、2%、8%計提職工福利費、工會經費、職工教育經費。4、分別按工資總額的16%、8%、10%計提的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金10000元。5、從銀行提取現金80000元備發(fā)工資。6、代扣社保、公積金1.5萬、代扣個人所得稅0.5萬后,以現金發(fā)放工資8萬元。7、報銷職工醫(yī)藥費6000元,現金付論。8、為職工購買福利物資,取得的增值稅發(fā)票上顯示價款2萬,增值稅0.26萬,價稅款已經存款支付。9、用銀行存款預付2年廠房租金2400
老師,今年中級實務考無形資產可能性比較大,固定資產可能性較小對嗎
計提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費屬于福利費吧
為什么不用算組合計稅價格,圖片里面那題又要計算
老師,個人所得稅需要計提嗎,如果沒有計提,次月繳納的時候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應商破產,企業(yè)不用再支付,供應商也開不了紅票,賬務怎么處理?
老師,就是今年又租了個房子,人家當時就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費用,福利費。應付福利費,應付福利費,貸,銀行存款17000 。后面我當月攤銷的分錄是,借,管理費用,福利費,,應付福利費,應付福利費,貸,長期待攤費用。這樣做的,現在我的資產負債表怎么成負數了,不知道哪塊出問題了?
我有個建筑公司,沒業(yè)務,兩年了,現在有人想買,如果轉讓了后期對原法人有啥風險
這個錢由建設單位還是總包單位打進專用賬戶?
老師 請問自有流動資金是指什么?實際注資還是貨幣資金?
以上三筆分錄做在一張憑證紙上可以吧?
老師,我把以上這種情況全部放在其他應付款科目可以吧?
你好? ?你一起來做分錄處理。? 不是其他應付款。 按我寫的做 。??