不能取得發(fā)票,免稅申報 進(jìn)項(xiàng)先抵扣,再轉(zhuǎn)出
老師,我們收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣勾選了但是對方退貨了,那我們該怎么處理這張發(fā)票呢,
老師,我們出口一批貨物,但是發(fā)票名稱不符,不能退稅,對方也不給重開發(fā)票了,這個進(jìn)賬怎么處理,怎么勾選呢
老師,你好。我們上個月收到兩張進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)時就做了退稅勾選,這個月退稅申報的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱跟報關(guān)名稱對不上,需要退回發(fā)票重開。這個發(fā)票上月已經(jīng)勾選退稅了,那要怎么操作呢
老師好,我們是出口企業(yè),對方給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們已經(jīng)勾選了出口退稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票開錯了怎么處理
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)