您好 請(qǐng)問(wèn)您填的哪一欄
老師您好,就是我填寫(xiě)的附表二,旅客運(yùn)輸?shù)亩愘M(fèi)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到增值值稅報(bào)表上
老師您好,就是我填寫(xiě)附表二的旅客運(yùn)輸費(fèi)的稅費(fèi)沒(méi)有自動(dòng)合計(jì),然后增值稅的報(bào)表沒(méi)有看到我手動(dòng)填寫(xiě)的旅客運(yùn)輸?shù)牡臄?shù)據(jù)。這么填寫(xiě)了。
老師好!旅客運(yùn)輸發(fā)票抵稅的金額,申報(bào)增值稅時(shí)填寫(xiě)在哪個(gè)附表里?
老師好,填寫(xiě)完本月旅客運(yùn)輸?shù)挚劢痤~數(shù)據(jù)后,增值稅總表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有自動(dòng)加上所填可抵扣的旅客運(yùn)輸稅額,需要自己手動(dòng)加進(jìn)去嗎
老師,再填增值稅申報(bào)表附表二8b--1欄,我公司有內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),想咨詢(xún)下填寫(xiě)時(shí)候有一列是‘金額“,我需要填含稅金額還是不含稅金額,謝謝
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
老師。你看錯(cuò)了問(wèn)題,所以回答錯(cuò)了,是老板從公司拿了300萬(wàn)的錢(qián),怎么辦?不要回答讓老板再還給公司
老師,麻煩問(wèn)下,我們銷(xiāo)售黃金,顧客又回來(lái)?yè)Q款,我們?cè)趺蠢U稅,然后我們?cè)侔堰@個(gè)舊料銷(xiāo)售出去是否需要繳納消費(fèi)稅
老師,我之前給客戶(hù)開(kāi)具的發(fā)票其中某幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤,要求對(duì)這幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤的改掉,因?yàn)槭侵霸路?,不確定對(duì)方有沒(méi)有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨(dú)紅沖之前幾個(gè)月份這單獨(dú)幾個(gè)錯(cuò)誤的嗎
請(qǐng)問(wèn)以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應(yīng)收賬款,對(duì)方發(fā)票已開(kāi),錢(qián)票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫(xiě)
初級(jí)會(huì)計(jì)證如何郵寄領(lǐng)取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)水泥制品,目前同時(shí)談了兩個(gè)國(guó)營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開(kāi)具3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)公司應(yīng)該如何處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)用13-3期的系數(shù)算完了,現(xiàn)值折到那個(gè)時(shí)點(diǎn)了?
第10欄,然后沒(méi)有自動(dòng)合計(jì)
還要填寫(xiě)8B欄次才可以
填寫(xiě)了,也還是沒(méi)有合計(jì)啊
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