你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
請(qǐng)各位老師幫忙看看這個(gè)題,謝謝
急!請(qǐng)各位老師幫忙看看謝謝
請(qǐng)各位老師幫忙解答一下,挺著急的,謝謝!
很急,請(qǐng)各位老師幫忙看看,麻煩了
各位老師幫幫忙看一下這題,謝謝
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
好的麻煩老師啦!謝謝你
1.業(yè)務(wù)2的消費(fèi)稅計(jì)算過(guò)程是 230000*1.13*5%=10176.99
業(yè)務(wù)3的零售消費(fèi)稅金額是 19000*(1+6%)/(1-5%)*5%=1060
收到老師?真厲害
2.業(yè)務(wù)4應(yīng)該繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是 (41000+50000+40000)/(1-5%)*5%=6894.74
3.本月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是 10400+26000+60000*13%=44200
第二個(gè)題目錯(cuò)了計(jì)算 業(yè)務(wù)4應(yīng)該繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是 (41000+26000+50000+40000)/(1-5%)*5% =8263.18
本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算過(guò)程是 140000*13%+19000*(1+6%)/(1-5%)*13%+(50000+40000)*13%=32656
本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算過(guò)程是 32656-44200
4.增值稅的計(jì)算是140000*13%=18200 消費(fèi)稅金額是230000/1.13*5%=10176.99 合計(jì)18200+10176.99=28376.99
謝謝老師?你真好呀!棒棒棒
不客氣,麻煩給予五星好評(píng)