你好 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理,根據(jù)憑證登記賬簿,出具財(cái)務(wù)報(bào)表。 比如實(shí)現(xiàn)收入 借:應(yīng)收賬款 ???,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
17年9月到19年2月是0報(bào)稅,19年2月開(kāi)始有業(yè)務(wù)往來(lái)。 17年9月前有做帳 我這個(gè)月打算自己報(bào)稅,正常營(yíng)運(yùn)的公司,,17年到現(xiàn)在,,好幾年了,怎么補(bǔ)帳呢?這兩天要報(bào)稅
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)之前不用不做帳和報(bào)稅的,現(xiàn)在開(kāi)票要報(bào)稅和做帳了,應(yīng)該怎么做帳和報(bào)稅,是自行伸報(bào)的。
老師,我們公司用公帳付了工資,然后報(bào)個(gè)人所得稅的人數(shù)和工資總數(shù)又不同銀行的金額,這個(gè)該怎么做賬啊
請(qǐng)問(wèn),我公司自查補(bǔ)繳了22年的印花稅和房產(chǎn)稅。那在做22年企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,這筆補(bǔ)繳的印花稅和房產(chǎn)稅怎么申報(bào)?22年的帳務(wù)和財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎?我做的是23年的帳:借:稅金及附加 貸應(yīng)交稅金 借:應(yīng)交稅金 貸銀行
老師您好!9月1日社保新規(guī)實(shí)施請(qǐng)問(wèn)下年齡超過(guò)50歲的阿姨我們酒店有兩個(gè),都沒(méi)有買(mǎi)社保,按規(guī)定應(yīng)該是簽勞務(wù)合同的,但這樣稅務(wù)上又有問(wèn)題,因?yàn)槿绻瀯趧?wù)合同,就得按勞務(wù)報(bào)酬來(lái)代扣20%的個(gè)稅,對(duì)方還得提供發(fā)票給我們,肯定不太可能,但是如果按工資薪金所得簽勞動(dòng)合同,社保這里又不合法,請(qǐng)問(wèn)這類(lèi)的要怎么做
老師好,租房發(fā)票客戶可以去代開(kāi)嗎?
老師公司為全體員工買(mǎi)的菜,沒(méi)有支付,計(jì)提的具體分錄怎么做
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房,成本模式,比如3月1日轉(zhuǎn)換的,轉(zhuǎn)換無(wú)差額,那投房折舊是從3月折舊還是4月開(kāi)始折舊?
老師,固定資產(chǎn)之前有過(guò)變動(dòng),到最后一個(gè)月的時(shí)候折舊費(fèi)很高,怎么處理
旅游行業(yè),跟導(dǎo)游是勞務(wù)關(guān)系,有什么好的建議發(fā)勞務(wù)費(fèi)。
老師你好,個(gè)體工商戶做電商的能做核定征收嗎現(xiàn)在。金額的話一個(gè)月大概100萬(wàn)到200萬(wàn)
老師,麻煩問(wèn)下,小規(guī)模企業(yè),資產(chǎn)總額超過(guò)5000萬(wàn)了,印花稅電子數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)減半征收了,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎
這個(gè)這個(gè)合報(bào)中考慮未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易影響嗎?
老師好,所得稅匯算清繳中工會(huì)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額是不是上交給國(guó)庫(kù)的金額啊?另外工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提依據(jù)是工資應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù),那是取個(gè)稅申報(bào)表的合計(jì)數(shù)還是取財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)付職工薪酬呢!每月應(yīng)付職工薪酬有沖上月計(jì)提數(shù)與本月計(jì)提數(shù)還有實(shí)際發(fā)放數(shù),與個(gè)稅還是有出入的。