是加上購(gòu)置稅的金額
老師 我問您一個(gè)問題 就是單位購(gòu)買車是1673008.77元 ,車輛購(gòu)置稅是84977.98元,然后我要是做固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 是折舊原值 還是加上購(gòu)置稅的金額呢
老師,請(qǐng)問一下公司購(gòu)買了一輛小汽車,111300元,車輛購(gòu)置稅9849.56 購(gòu)入的時(shí)候 借固定資產(chǎn) 小汽車111300 貸銀行存款 車輛購(gòu)置稅 借固定資產(chǎn)9849.56 貸銀行存款 固定資產(chǎn)折舊我按照111300去折舊呢,還是按照111300+9849.56去折舊呢?
老師,請(qǐng)問一下公司購(gòu)買了一輛小汽車,111300元,車輛購(gòu)置稅9849.56 購(gòu)入的時(shí)候 借固定資產(chǎn) 小汽車111300 貸銀行存款 車輛購(gòu)置稅 借固定資產(chǎn)9849.56 貸銀行存款 固定資產(chǎn)折舊我按照111300去折舊呢,還是按照111300+9849.56去折舊呢?
你好..購(gòu)入車輛現(xiàn)在不是要記固定資產(chǎn)系統(tǒng)..自動(dòng)計(jì)提折舊..那我輸入的時(shí)候是輸入車的不含稅價(jià)還是不含稅價(jià)加上車輛購(gòu)置稅的一共的金額..現(xiàn)在上牌費(fèi)還沒拿過來(lái)..那我這個(gè)原值是先輸入不含稅價(jià)?車輛購(gòu)置稅..那后期計(jì)提的就會(huì)少一部分
老師您好,請(qǐng)問:我錄入固定資產(chǎn)原值的時(shí)候,是否可以不加入車輛購(gòu)置稅,因?yàn)槿绻塑囕v購(gòu)置稅,貸方的其他應(yīng)付款-老板會(huì)繼續(xù)增大。。我看前前任會(huì)計(jì),做固定資產(chǎn)入賬的原值就是不含稅價(jià),然后計(jì)提的折舊、再前任會(huì)計(jì)入賬的固定資產(chǎn)是價(jià)稅合計(jì)金額。。。,請(qǐng)問老師,我到底該按那個(gè)金額入賬固定資產(chǎn)?蟹蟹
老師,計(jì)量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個(gè)人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費(fèi)用發(fā)票,沒有報(bào)銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會(huì)調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對(duì)方公司有往來(lái),就是第一筆的時(shí)候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對(duì)方付款了,這樣我這個(gè)往來(lái)就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對(duì)方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個(gè)款對(duì)方最后還是會(huì)給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來(lái)如果用一個(gè)科目是不是要一直用,不能換
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市開業(yè)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個(gè)月報(bào)了未開票收入。這個(gè)月要開票嗎?現(xiàn)在報(bào)關(guān)單還看不到
老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個(gè)一兩年報(bào)廢