同學你好 可以先掛往來 借銀行 貸其他應(yīng)付款

老師,關(guān)于我們的已收款未開票的租金收入,怎么做賬,求詳細?
原材料的入庫,如,款已付活在貨未到票未收,款已付貨未收票已收,款未付貨已到票未收,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
未開票已收款的收入怎么做賬
生產(chǎn)企業(yè),已開發(fā)票,未收到貨款,未發(fā)貨怎么做分錄? 不用開票,已發(fā)貨,未收到貨款怎么做分錄?未開發(fā)票,已收到貨款,未發(fā)貨怎么做分錄?
收入應(yīng)該怎么取啊 按銷售額的話,未開票已收款和未開票未收款(合同已簽署的),老板想計入收入,合理嗎?做內(nèi)賬的實際利潤,一般怎么算
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
后期開過發(fā)票怎么入賬呢
同學你好 已經(jīng)確認收入,后開發(fā)票,沒跨月度的,可以直接作帳
跨月怎么處理
跨月的紅沖之后重新做收入