同學你好 你說吧 什么問題
鐘存老師在嗎?您回復的問題還有不明白的地方
辜老師您好!在嗎,昨天的問題我還有點不明白
郭老師在嗎?上次的問題還弄不明白
老師,您的回復還是有些不明白。
郭老師好!接著剛才的問題,有個地方我還不明白
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
就是那個肉雞公司的問題,細細想還不懂做
銷售雞苗、雞藥、飼料都應該 借:應收賬款-雞藥或飼料、雞苗-養(yǎng)殖戶名 貸:主營業(yè)務收入
結轉成本時 借:主營業(yè)務成本-雞藥或飼料、雞苗 貸:庫存商品
發(fā)補貼時要怎么分錄呢,比如補助保濕費,每個雞苗0.2元
結算養(yǎng)殖戶的利潤時是:保價收夠-應收的雞藥費、雞苗費、飼料費、保溫補貼 養(yǎng)殖戶的利潤有賺有虧,虧的是負數(shù),有老師說養(yǎng)殖戶的利潤作公司的直接人工去計算
這個直接人工怎么分錄呢?按這么說那么結算公司利潤時,只有直接人工啦!那么應收賬款及那個保溫補貼怎么分錄呢?謝謝
是不是我問的問題太簡單或者是講得不夠明白
請問老師在忙嗎?還是我的問題太無聊,我可是真的不懂
在呢 我也在思考這個問題 因為是探討嘛 互相提問題是正常的 我的意思是你讓農(nóng)戶把補貼類的費用直接加到銷售給你的成品雞肉里邊 相當于你向他買雞肉
這個我就不明白,怎么分錄呢?
農(nóng)戶幫你養(yǎng)雞 收取的人工費和補貼,加上你之前銷售給他的生產(chǎn)資料(飼料、藥品、雞仔等),加上他其他的費用,合并起來給你開銷售肉雞的發(fā)票 就像是你從市場上買飼料一樣 借:庫存商品 貸:應收賬款-農(nóng)戶(你之前銷售他的材料) 應付賬款 (他給你開票的金額減去你銷售他材料的作價,倒擠)
我試試,這樣記賬時應該每個養(yǎng)殖戶獨立核算才行
其實和快消品行業(yè)的經(jīng)銷商管理一樣 經(jīng)銷商可以不建賬 你們的業(yè)務同事和他們算流水賬就行 他們花了多少自己肯定記著呢
沒做過快消品,只做制造業(yè)的,制造業(yè)的好做
就是簡單的流水賬 花了多少錢記下來