你好,在憑證備注說明原因,然后補(bǔ)計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師你好,我司是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的商品貨到但是發(fā)票還沒收到,入庫(kù)時(shí)暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品(金額價(jià)稅合計(jì))貸:銀行存款,本月購(gòu)進(jìn)的下個(gè)月發(fā)票才給開,購(gòu)進(jìn)的暫估入庫(kù)商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的單價(jià)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師你好,企業(yè)商品暫估入庫(kù)單價(jià)9元,結(jié)轉(zhuǎn)按暫估單價(jià)出庫(kù),實(shí)際購(gòu)入時(shí)為單價(jià)10元,少結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理呢!
在2021年庫(kù)存商品暫估入庫(kù)后結(jié)轉(zhuǎn)成本,2022年發(fā)票進(jìn)來后,單價(jià)與暫估入庫(kù)時(shí)單價(jià)不一致,但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣的話會(huì)計(jì)賬怎么處理,謝謝老師
企業(yè)是銷售企業(yè),一般納稅人。在9月份開票銷售產(chǎn)品出去,進(jìn)貨發(fā)票還沒有開具,當(dāng)時(shí)暫定是單價(jià)一斤9800。11月份實(shí)際開票的進(jìn)貨單價(jià)是9300。當(dāng)時(shí)9月份入賬,做了暫估庫(kù)存,單價(jià)是9800,結(jié)轉(zhuǎn)了成本?,F(xiàn)在要沖發(fā)票,單價(jià)實(shí)際9300。多暫估,多結(jié)轉(zhuǎn)的,那部分要怎么處理賬務(wù)?
老師,上個(gè)月有暫估庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)暫估的單價(jià)比實(shí)際開票的低,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也就比實(shí)際的少,這個(gè)成本用不用調(diào)整?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
把少結(jié)轉(zhuǎn)的成本補(bǔ)記上唄?
你好,同學(xué),是這樣的