你好,稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
你好,我們4月開發(fā)票40萬,疫情期間,湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人稅增值稅的賬務(wù)處理,是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,免的增值稅不做處理,還是借:應(yīng)收賬款40,貸:主營業(yè)務(wù)收入38.83萬,貸:增值稅減免稅1.17元,然后減免的增值稅做營業(yè)外收入 這兩個哪個是對的
小規(guī)模納稅人季度30萬內(nèi)開具額增值稅發(fā)票免稅,免稅部分做營業(yè)外收入還是減免稅?
請教:我們是小規(guī)模,30萬以下減免稅款,開一張增值稅普通發(fā)票,做賬的時候減免稅款做到主營業(yè)務(wù)收入里還是營業(yè)外收入?
小規(guī)模納稅人免稅發(fā)票,做賬的時候做的借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 年底需要把減免的稅額計營業(yè)外收入嗎
貧困人口減免增值稅做賬的時候做了借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款,貸:營業(yè)外收入收到退還還是入營業(yè)外收入嗎?
那我們總公司怎么讓做到主營業(yè)務(wù)收入里呢,說是會計準則要求的?
不是呀,準則就是規(guī)定30萬以下減免部分計入營業(yè)外收入