你好,是的,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,免增值稅和企業(yè)所得稅。
老師,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅產(chǎn)品,是不是免企業(yè)所得稅和增值稅的?
老師,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷免增值稅,免企業(yè)所得稅,免附加稅和印花稅嗎?
自產(chǎn)自銷的農(nóng)副產(chǎn)品是免征增值稅和企業(yè)所得稅的不?
老師,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)所得稅也是免稅的嗎?
個(gè)體戶銷售自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,免增值稅,經(jīng)營(yíng)所得免不免老師?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開(kāi)始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問(wèn)我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒(méi)有發(fā)票,前期沒(méi)有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
文文老師在嗎有問(wèn)題請(qǐng)教?
老師好 我想求這道題的相關(guān)分錄
那老師,這樣還需要去稅務(wù)局代開(kāi)成本票嗎?
如果你取得成本費(fèi)用時(shí)取得了發(fā)票就不用再去代開(kāi)了,如果你沒(méi)有取得發(fā)票就要去稅務(wù)局代開(kāi)。
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,都免增值稅和企業(yè)所得稅,那成本發(fā)票還用來(lái)干嘛?
企業(yè)做賬,免的是增值稅和企業(yè)所得稅,如果不做成本的話你就是利潤(rùn)高,利潤(rùn)高企業(yè)有了利潤(rùn),就得分配,分配利潤(rùn)是要交個(gè)人所得稅的。