你好 你們購(gòu)買的設(shè)備 借:庫(kù)存商品 增值稅 貸:銀行存款 你們出庫(kù)的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 增值稅 然后 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
老師下午好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司做鋼材貿(mào)易的,現(xiàn)在租了一塊地準(zhǔn)備做倉(cāng)庫(kù),這塊地還沒(méi)有進(jìn)行施工過(guò),后期處理應(yīng)該是要填平翻修等等,現(xiàn)在公司買了一臺(tái)起重機(jī)安裝在這塊地上,起重機(jī)二十萬(wàn)是二手的沒(méi)有發(fā)票,我會(huì)計(jì)做了固定資產(chǎn),稅法是把這筆抽出來(lái)了,后面又陸續(xù)買了安裝這臺(tái)起重機(jī)要用的電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發(fā)票,我是想問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)和稅法我要怎么處理,后面零件有發(fā)票的我要怎么入賬增值稅可以拿來(lái)抵扣嗎,這個(gè)倉(cāng)庫(kù)可以做在建工程處理嗎,,,地的租金我每月是做到待攤費(fèi)用里面的這樣對(duì)嗎
老師,我想問(wèn)下 我們是維修電機(jī)或者水泵,比如一共三臺(tái)電機(jī),其中兩臺(tái)我們修的,另外一臺(tái)我們買新的給客戶,這個(gè)新的怎樣入庫(kù),怎樣出庫(kù)呢記什么科目
老師,以舊換新的怎么處理,我們是維修電機(jī)的,就是說(shuō)這個(gè)電機(jī)拉回來(lái)就有帶的舊銅線,然后我們把這些廢舊銅線都放在自己的庫(kù)房,然后用舊的銅線去換了一批新的,舊的價(jià)格是58元,新的價(jià)格是81元,中間產(chǎn)生一筆加工費(fèi),比如舊的是1000kg,因?yàn)榕f的不是你自己的,而是客戶自己的電機(jī)上的帶,也不需要收取費(fèi)用的什么,肯定這些舊的銅線是需要入庫(kù)然后在抵減你的生產(chǎn)成本,借:原材料 -舊銅線,貸:生產(chǎn)成本,那老師新的和加工費(fèi)怎么記賬
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是電商行業(yè)的。買家退貨,我們?cè)侔旬a(chǎn)品退回供應(yīng)商翻新,每臺(tái)需要收取維修費(fèi)。如果在收到退貨的時(shí)候,入庫(kù)成本按實(shí)際成本減掉維修費(fèi)的話,會(huì)導(dǎo)致期末加權(quán)單價(jià)變小。因?yàn)榫S修費(fèi)較多,這個(gè)怎么處理比較好呢
老師,這個(gè)月修了40臺(tái)電機(jī),每臺(tái)電機(jī)的成本是通過(guò)工時(shí)分?jǐn)?,但是其中有兩臺(tái)是別人委外給我們的,我們需要單獨(dú)給對(duì)方算出成本,其他的38臺(tái)是我們給自己客戶修的,這2臺(tái)的工資該怎樣算,比如說(shuō)這個(gè)月工資是6萬(wàn),工時(shí)是800個(gè)小時(shí),修這兩臺(tái)是36個(gè)小時(shí)
老師廠區(qū)圍墻長(zhǎng)165米,高2.2米,車間周圍圍一圈磚,周長(zhǎng)252米.圍的高度是1.2米,兩個(gè)項(xiàng)目同時(shí)施工用紅磚金額20780元,這我應(yīng)該怎么分配
老師你好,埃爾法小車,23年12月份買的,1020530.98元。殘值率是51026.55元,折舊646336.27元,老板現(xiàn)在要賣掉,讓我算需要交多少錢的稅,老師麻煩你幫我算一下,公式告訴我怎么算的
老師,早上好 能不能請(qǐng)教你幾個(gè)問(wèn)題 公司成本 電費(fèi) 工資 設(shè)備公攤怎么核算呢
不是單位的車,但是是自己的員工,開(kāi)了一張專票維修費(fèi),后面是不是需要附租車合同
請(qǐng)問(wèn) 買方為香港A公司,買方指定收貨人 為國(guó)內(nèi)B公司,產(chǎn)品出口到青島綜保區(qū) 實(shí)際收貨人為國(guó)內(nèi)B公司,提運(yùn)單的境外收貨人及地址是填寫買方指定收貨人國(guó)內(nèi)B公司
建筑業(yè),獨(dú)立核算的分公司,能開(kāi)應(yīng)稅發(fā)票嗎?,還是必須總公司開(kāi),總公司不參與項(xiàng)目
老師好:想咨詢下,針對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實(shí)際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會(huì)計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請(qǐng)問(wèn)老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來(lái)看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰(shuí)都可以紅沖?不需要一定開(kāi)票人本人紅沖吧?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那能不能記:庫(kù)存商品 另用的時(shí)候:借:生產(chǎn)成本 貸:庫(kù)存商品結(jié)
你好,你們不是制造業(yè)的,因此不可以的