?同學(xué)你好,本題答案BD,詳細(xì)計(jì)算過程如下: 當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=200*0.13%2B500*0.13*1200/2000=65(萬元),A錯(cuò)誤:當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=1200*0.13-200*0.13-500*0.13*1200/2000=91(萬元),B對(duì),城市維護(hù)建設(shè)稅=91*0.05=4.55(萬元),C錯(cuò)誤;教育費(fèi)附加及地方教育附加=91*(0.03%2B0.02)=4.55(萬元) 解析:銷售原木屬于增值稅免稅,固定資產(chǎn)兼用于免稅和應(yīng)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額可全額抵扣,原材料建用于免稅和應(yīng)稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額按銷售額比例進(jìn)行區(qū)分,用于應(yīng)稅項(xiàng)目部分可以進(jìn)行抵扣;該公司位于縣城,城建稅的稅率為5%,教育費(fèi)附加稅率3%,地方教育附加2%,城建及附加的計(jì)稅基數(shù)為本期應(yīng)交增值稅,本題中本期應(yīng)交增值稅為91萬元。
老師您好,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年年底沒有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),今年我怎么處理
3月開的發(fā)票,5月要紅沖,請(qǐng)問具體怎么操作呢?
老師好!我已個(gè)人身份給公司開發(fā)票,年不超6萬元,要交稅嗎?
老師好,有家一般納稅人的個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)電器銷售的,每月支付安裝電器師傅的勞務(wù)費(fèi)能按工資薪酬發(fā)放嗎
老師,所得稅匯算清繳表中的“管理費(fèi)用”總金額與年審報(bào)告中的“管理費(fèi)用”總金額是否要求相等?如果差異大,是能解釋差異原因就可以,還是需要調(diào)為相同金額?
老師好,請(qǐng)問下個(gè)人所得稅,如果有2個(gè)小孩是不是每月可以扣除4000元,如果有3個(gè)小孩子呢,可以每月扣除6000元嗎
年底計(jì)提的年終獎(jiǎng)到2025年才發(fā)一半,第一年所得稅納稅調(diào)增,第二年財(cái)上要沖沒有發(fā)的部分,所得稅是否第二年要納稅調(diào)減?
請(qǐng)問老師,無形資產(chǎn)減值,計(jì)提當(dāng)年2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理,請(qǐng)問計(jì)提完畢減值后賬面就不需要再攤銷了。請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳稅的角度還是要認(rèn)可正常攤銷的對(duì)吧?也就是說2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅法攤銷那里還是有金額的對(duì)吧、調(diào)減處理?
請(qǐng)問D選項(xiàng)是誰的職責(zé)
老師,分公司不經(jīng)營(yíng)了,但還有債權(quán)債務(wù),不過費(fèi)用什么的都沒有了,請(qǐng)問還要按月月結(jié)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表怎么出?