同學(xué),你好 你已經(jīng)把這張發(fā)票全部攤銷完了嗎?
老師 我單位上個月收到一張專用發(fā)票 納稅人識別號錯了 但是我們沒有認(rèn)證 ,也沒有做賬務(wù)處理,那么是不是對方要在這個月做紅字發(fā)票,然后再開具正確的發(fā)票呢,那么我這邊需要做什么賬務(wù)處理呢
今年2月-10月的房租已支付,發(fā)票收到后每個月底正常攤銷了,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票備注欄沒有備注房屋地址,讓對方給我開具了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票,我這賬務(wù)上怎么處理呢?
老師,你好!我們收到房東2021年年底開來的房租發(fā)票,備注是2020年的5個月費用和2021年的1個月費用。之前對應(yīng)的已經(jīng)把房租打了。這個情況我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?金額比較大
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開的有誤,退給對方,對方開了張紅字發(fā)票給我,又開了張正常發(fā)票,這個在賬務(wù)上怎么處理,報稅怎么處理
去年12月份收到幾張建筑服務(wù)的專票,發(fā)票上沒有備注,但是1月份我們已經(jīng)夠選抵扣了并且繳稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題了,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,然后對方紅沖給我們重開發(fā)票下個月我們怎么填報增值稅申報表
廣告業(yè),項目編碼是廣告服務(wù),需要交文化事業(yè)建設(shè)費嗎
老師7月社保調(diào)整了,我是先報社保,再報個稅,個稅是不是社保部分要從新填寫啊?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類添加成三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入要,主營業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費用類三級科目吧,如:管理費用-汽車費用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險公司車險發(fā)票金額8000含車船稅300請問如何做賬?需要申報車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時算成本,算工資時是管理費用,不過出現(xiàn)在報表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
老師您好,已經(jīng)都攤銷完了呢, 金額沒有變動,只是發(fā)票重新開了
同學(xué),你好 這個月,你收到紅字發(fā)票,你做紅字憑證,金額是發(fā)票上全部的金額,然后收到正確的發(fā)票,你正常做個憑證,金額是發(fā)票上全部的金額,這樣一正一負(fù)就可以了
老師,具體的分錄您能寫一下嘛? 還有如果我今年沒收到發(fā)票,跨年的賬務(wù)處理分錄您也寫一下可以嘛?謝謝
同學(xué),你好 金額不大,跨年也是這樣做 收到紅字發(fā)票 借:管理費用-租賃費(紅字) 借:銀行存款 收到藍(lán)字發(fā)票 借:管理費用-租賃費 貸:銀行存款
老師幾個月加起來大概幾十萬吧,跨年也這樣做嗎,跨年還可以稅前扣除嘛? 之前是通過長期待攤科目,然后攤銷到每個月的,可以直接用管理費用-房租做嘛?
同學(xué),你好 因為是一正一負(fù)抵消掉的,所以是可以的
好的,每個月攤銷的內(nèi)個不用調(diào)整了吧,跨年會影響我今年稅前扣除嘛?
同學(xué),你好 不用調(diào) 不會影響
老師,跨年什么情況下會用到以前年度損益調(diào)整呢,我這個情況不需要用是嘛
同學(xué),你好 以前年度損益調(diào)整科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項。包括資產(chǎn)負(fù)債表日后影響損益的事項,以及以前年度重大會計差錯。 實務(wù)上,只有金額特別大的情況下會用
好的呢,剛剛看了一下賬,發(fā)現(xiàn)還有一個月沒攤銷完,分錄也是您說的做嘛?還是用其他方法處理?
同學(xué),你好 按照之前說的做
老師您好,只是更換發(fā)票,銀行流水沒有的呀,為啥要用銀行存款呢,可否用其他科目呢? 收到紅字發(fā)票 借:管理費用-租賃費(紅字) 借:銀行存款 收到藍(lán)字發(fā)票 借:管理費用-租賃費 貸:銀行存款
同學(xué),你好 那你第一次收到發(fā)票做的什么分錄?
老師你好 第一次收到票 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 月底攤銷時 借:管理費用-房租 貸:長期待攤費用
同學(xué),你好 嗯嗯 我收到紅字發(fā)票,就是為了沖銷你第一筆的分錄,所以用了銀行存款
可是老師,收到紅字發(fā)票,銀行并沒有入賬記錄呀 也不回有銀行回單呀
同學(xué),你好 你需要把之前的銀行回單,發(fā)票復(fù)印,當(dāng)作紅字憑證的原始憑證