同學(xué)你好!攤銷的話 就是 借:管理費(fèi)用等 ? ? ? 貸:預(yù)付賬款 每個月? ?攤銷的
問一下,預(yù)付半年的房租,未收到發(fā)票時做賬:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
老師,我們公司付款1萬元給客戶但是沒有收到發(fā)票,因?yàn)槭且荒甑暮贤孕枰獢備N,這樣的情況下借預(yù)付1萬貸款銀行存款一萬,那如果攤銷的話借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款后,如果下個月收到了發(fā)票怎么做分錄呢
一年內(nèi)的費(fèi)用預(yù)付賬款攤銷是怎么做分錄? 比如一次支付10個月的費(fèi)用1萬元,每月攤銷1000元。那么付款時:借預(yù)付賬款1萬元 貸銀行存款1萬元;收到發(fā)票沖賬和攤銷時都是怎么做呢?
1、支付了一年的承包費(fèi)12萬元,發(fā)票未收到,該如何記賬 借:預(yù)付賬款~XXX公司承包費(fèi)12萬元 貸:銀行存款12萬元 2、每月攤銷時該走什么科目? 3、增值稅專用發(fā)票開回來該走什么科目?
老師8月支付土地租金5年總價30萬,9月開始攤銷5000元每個月,主要租用的土地來放原材料石頭,支付總額時賬務(wù)處理 借:預(yù)付賬款_土地租金30萬貸:銀行存款30萬 9月攤銷時借:管理費(fèi)用_土地租金5000元貸:預(yù)付賬款5000元嗎
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項(xiàng)號,這個項(xiàng)號是01還是02?
老師好,本開六個點(diǎn)票,讓開九個點(diǎn)票,說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個點(diǎn),請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我知道,我問的還有沖賬時候的分錄,而且分錄請寫出數(shù)字來
這個不用沖賬的啊? 有發(fā)票? ?這個支出? ?才可以稅前扣除? ?沒有? ?不能扣除的 攤銷 借:管理費(fèi)用? ? 1000 ? ? ? 貸:預(yù)付賬款? ? 1000 這個分錄? ?每個月都要做的? 做10個月
那么,付款的時候怎么做分錄呢?收到發(fā)票又是怎么做呢?
付款就是 借:預(yù)付賬款? ?10000 ? ? ?貸:銀行存款? ?10000 收到發(fā)票? ?不用單獨(dú)做分錄的 后期做攤銷分錄? ?就可以了 有發(fā)票? 這個是為管理費(fèi)用能夠稅前扣除用的
老師,那這樣的話,發(fā)票到?jīng)]到,賬上也是看不出來的是吧?
發(fā)票沒到? 如果預(yù)付款了的話? ? 只做預(yù)付賬款? ? 這一個分錄的