你好,是的,是可以的。
老師好,我想問(wèn)問(wèn),我是生產(chǎn)企業(yè),11月底就停產(chǎn)了!但是我有應(yīng)收賬款,錢得12份才能結(jié)清,沒(méi)給錢我也不敢開發(fā)票,我想11月先做無(wú)票收入,12月份補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?
我公司11月開出100萬(wàn)發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒(méi)出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤(rùn)好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒(méi)銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會(huì)很難看,還是在11月反映銷售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額,那就變留抵稅額3萬(wàn)了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問(wèn)題有點(diǎn)多,請(qǐng)老師耐心解答
你好老師,我們12月份做了個(gè)工程,對(duì)方還沒(méi)給錢,我們也沒(méi)開發(fā)票,但是我們想把收入確認(rèn)到12月份,做應(yīng)收賬款可以嗎?
@張東東?老師好,就是21年11月份開的發(fā)票,但是我是元月份才付的款,請(qǐng)問(wèn)我在11月份沒(méi)有做賬,那我在元月份付款的時(shí)候再做賬可以嗎?如果沒(méi)跨年,這樣做是不是可以?但是跨年了我也不知道這樣做可以嗎
您好,老師我想問(wèn)下,11月我公司開了一份紅字信息表,折讓發(fā)票,進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的。但是對(duì)方還沒(méi)開紅字發(fā)票給我,可能要12月才開出,那這邊是11月做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出,還是12月收到發(fā)票才做?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來(lái)對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問(wèn)如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)???每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒(méi)有了?怎么回事
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來(lái)的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)30萬(wàn)是全額征增值稅嗎、稅率多少?
由于我12月份不生產(chǎn),沒(méi)有什么賬務(wù),我不能做到12份的收入吧?
你好,這是做到11月份的,12月份開發(fā)票需要沖掉11月份的收入,再按開的發(fā)票來(lái)做,所以12月是一正一負(fù)抵消了。