你好 可以做財務(wù)費用的
老師,之前公司借個人款,我記入其他應(yīng)付款中,但每個月產(chǎn)生利息,現(xiàn)在貸款還完了,這些利息我一塊做財務(wù)費用中的利息支出可以嗎
您好!老師之前我把利息支出的一筆業(yè)做成:借 其他應(yīng)付款 貸 :財務(wù)費用-手續(xù)費負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在我調(diào)整到利息費用,借:財務(wù)費用-手續(xù)費正負(fù) 貸::財務(wù)費用-利息支出負(fù) 這樣調(diào)整對嗎?
老師好,我們公司每個月10號都會從對公賬戶里扣掉一千多元的貸款利息,之前的會計做賬都是做成借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣做對嗎?可不可以做成 借:財務(wù)費用-貸款利息 貸:銀行存款
老師,我們內(nèi)賬,一筆利息款轉(zhuǎn)機(jī)器款,但是利息是算了兩年的匯總7萬,老板說要體現(xiàn)應(yīng)收的7萬,我們正常是借應(yīng)收賬款_機(jī)器款 貸其他業(yè)務(wù)收入_利息,但是,利息收入不是這一個月的,分?jǐn)偟矫恳粋€月,所以貸方應(yīng)該再掛一個科目,沖后面的利息收入。 可以借應(yīng)收賬款-機(jī)器款貸其他業(yè)務(wù)收入-利息 其他應(yīng)收-利息嗎?以后每個月借其他應(yīng)收貸其他業(yè)務(wù)收入_利息
老師,老板從銀行貸款的錢,用在單位了,然后每月還貸款和利息,您看我是這樣做的,老板借給單位:借:銀行存款900000 貸 其他應(yīng)付款-XX 900000 每月還貸款本金借:其他應(yīng)收款-XX6575.56 利息支出8866.66 利息支出1520.83 貸銀行存款15000 其他應(yīng)付款1963.05元.這樣可以嗎?在就是我的利息支出我用的是一級科目
小規(guī)模企業(yè)。收到一個點的普票劃算,還是13個點的專票,然后付對方八個點的錢劃算。
計算有錯誤的工資表可以做賬并且申報嗎?就是工資表顯示有扣款50但是后面的實發(fā)金額沒有扣的,并且公司不打算改工資表,這樣是可以的嗎
企業(yè)所得稅年報繳納所得稅如何做賬
對公支付端午福利費,直接做這筆分錄嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
一般納稅人月報增值稅,現(xiàn)在發(fā)票也沒有時間限制了,現(xiàn)在25年度,有沒有可能存在25年度前未用掉的進(jìn)項票,比如22-24年度…打比方25年4月開出去票10萬,我結(jié)合稅負(fù)率,勾選進(jìn)項發(fā)票時,我可以選擇以前年度比如22年度留下的票嗎???如果這樣的話,25年4月進(jìn)項票一張不用,怎么做到報稅和賬相符呢?
合同怎么寫可以領(lǐng)取失業(yè)金
老師 我是北方麥瑞達(dá)裝飾公司 我在做憑證的時候 借銀行存款 貸方應(yīng)該填寫什么科目呢
A公司借錢給B公司,B公司還錢給A公司本金的同時還了一定的利息,那么A公司需要針對這部分利息給B公司開票,前提是A公司能否開出利息的發(fā)票,如果開不出來,稅務(wù)上A公司要怎么處理才能開出來給B公司
我們公司職工工資三、四月才沒發(fā)工資,5月10號發(fā)的三四月的工資,我6月1號至15號前報的個稅是報5月10號發(fā)的這個數(shù)嗎?
老師,您看一下我31筆和32筆分錄對嗎?
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那借財務(wù)費用利息支出,貸其他應(yīng)付款紅字,這樣可以嗎?
你好 貸其他應(yīng)付款 只可做這個
不可以紅字嗎
借其他應(yīng)付款紅字 才對