你好,沒有了呢,如果對方作廢了或者紅沖了,你們沒有認(rèn)證就作廢或者紅沖就沒有了
老師你好,現(xiàn)在的發(fā)票認(rèn)證,如果是對方開票了,24小時候以后我們就能認(rèn)證,但是我們還沒拿到票,如果我們勾選認(rèn)證了,對方能作廢嗎?如果對方作廢了,有怎么處理呢?
你好,老師。如果對方給我們開具了增值稅專票,對方又作廢或紅沖了,我們勾選平臺還有這張發(fā)票嗎?還是有,但是狀態(tài)為非正常狀態(tài)呢?
老師好,對方公司已經(jīng)在注銷公示期階段,但是還有增值稅專用發(fā)票沒有給我們開具,現(xiàn)在這個狀態(tài)對方是否還能開具專票,如果不能開有什么解決辦法?
老師,現(xiàn)在收到電子專票對方開票有誤紅沖重開,,對方說已經(jīng)紅沖但是我們增值稅平臺還是顯示這個錯誤票狀態(tài)正常是什么原因,要多久會更新狀態(tài)
老師 你好 請教一下,我是銷售方,有張增值稅專用發(fā)票是在稅控盤上開的,開具以后我不小心在稅務(wù)平臺上紅沖了,次月我又用盤撤銷了,請問這個發(fā)票購買方還能正常使用嗎?勾選嗎?
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請問印花稅實際報稅中,這個減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費入制造費用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計入制造費用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進來的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬元,在填寫所得稅申報表的時候,季初是寫0嗎?季末寫0.2,人員呢,五六兩個月份給法人一個人申報著個稅,季初寫零? 目前這兩個月沒有收入,只產(chǎn)生了管理費用工資,利潤表內(nèi)收入成本是零,利潤總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險,繼續(xù)申報就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報工作,6月份做了零申報,但在做季度財務(wù)報表申報時發(fā)現(xiàn)前面會計申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)和會計做賬的財務(wù)報表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報了,一般不是要和財務(wù)軟件里的報表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報表數(shù)據(jù)填寫吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
如果這張發(fā)票對方作廢或是紅沖了,我們抵扣勾選發(fā)票庫里就沒有這張發(fā)票了,是嗎?
嗯嗯是的呢,那就沒有了呢
哦,我以為還有呢。那如果是普通發(fā)票的話,對方作廢或是紅沖了,我們查詢這張發(fā)票,為:查無此票吧?
嗯嗯,是的呢,那都是不能使用的呢
好的,謝謝老師
老師,你幫忙分析一下吧
甲供材僅限彩板、封堵洞口用保溫棉,其他材料乙供!其他主要材料均由發(fā)包人統(tǒng)一定價,承包人自行采購!這個怎么理解呢?
分析什么的呢,紅沖發(fā)票
就是發(fā)包人統(tǒng)一定價,承包人自行采購!這句話,可以評定為:承包方包工包料嗎?
哦哦,剛剛沒有看到你后面的,可以這樣理解的呢