您好!貨到票未到:借:庫存商品/原材料????貸:應付賬款-暫估????票到后:沖紅前面那個分錄,按發(fā)票金額入賬借:庫存商品/原材料????應交稅費-應交增值稅-進項????貸:應付賬款?
到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到,怎么做會計分錄
到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到,怎么做會計分錄
采購商品,錢已經(jīng)付了,商品也收到了,但是發(fā)票還沒有收到!會計分錄怎么做呢?
購買一批材料,錢付了,發(fā)票未收到,分錄怎么寫?
想問一下,貨到了,錢也付了,發(fā)票沒有到,怎么做分錄呢
主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風險么
老師,麻煩問下,勞務派遣公司,按照派遣人員申報的話,個稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔個稅。這個有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個問題還是不太懂。供應商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費或者服務費并開相應發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應金額的成本或費用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負盈虧獨立做賬,但稅務系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權限。現(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關系是門店的問題呀?
請問老師,收購農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時全部選上,再申報的時候,這一筆做了進項稅額轉出,金額19119.1,稅額1890.9 請問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費用。因為一直沒有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領工資,其中5個大貨車司機工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個司機發(fā)5000(避免交個稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對公司有很大的風險
股東退股,原來注冊資本100萬,這個股東原本投資24萬,先增加新股東增資24萬然后再減資24萬,公司是虧損的,投資款不退,這個賬務怎么處理
老師,跨境9810海外倉報關出口,批量出口報關,但是貨在海外倉還沒有銷售出去,平臺銷售出去時間不一致,銷售價格也可能不一致,那請問后期申請免稅要怎么處理呢?是需要等到整批銷售出去并收匯了才能申請免稅嗎?(小規(guī)模納稅人)
第三種情況,是什么意思?舉個例子
我們付了貨款了
你這算是預付賬款了,畢竟貨到票未到 先估價入賬. 付款時 借:應付賬款-XX 貸:銀行存款 收到貨物, 借:原材料/庫存商品等 貸:應付賬款-XX 下月沖估價 借:原材料/庫存商品等(負數(shù)) 貸:應付賬款-XX (負數(shù)) 收到發(fā)票后入賬, 借:原材料/庫存商品等 借:應交稅金-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款-XX
老師,我們是貨到后付款的。
那還是這個步驟嗎?
那其實按照第一種方法做就可以了,就是我最初跟你講的那種,你這畢竟票沒到,即便付了錢還是只能做應付-暫估
那我沒有銀行存款,那我銀行存款科目余額就不對了嘛
那你付錢的時候不是用銀行存款付的嗎,如果是現(xiàn)金付的,那就庫存現(xiàn)金唄
是的,我的意思是可以這樣不
前面兩個步驟換一哈
你這個業(yè)務反應出來的會理解為,當時沒付款,一段時間后來才付款,就怕你后期自己想不起來這個業(yè)務,其實咱們實務工作中分錄做的首先要自己明白,意思是以后查賬的時候要聯(lián)想到這筆業(yè)務發(fā)生了什么
我可以把前兩步做到一個憑證上面曬。
到時候只要你自己明白就可以了,票到了的時候稅別忘了就行了
不對吧老師,第二個應該是借預付賬款貸銀行存款吧
這樣對不對,不然你分錄沖不完
您好,我剛看了一下,這樣是可以的
好的,謝謝老師
不用客氣,祝您工作順利