您好!貨到票未到:借:庫存商品/原材料????貸:應(yīng)付賬款-暫估????票到后:沖紅前面那個分錄,按發(fā)票金額入賬借:庫存商品/原材料????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項????貸:應(yīng)付賬款?
到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到,怎么做會計分錄
到了一車材料,錢也付了,發(fā)票沒到,怎么做會計分錄
采購商品,錢已經(jīng)付了,商品也收到了,但是發(fā)票還沒有收到!會計分錄怎么做呢?
想問一下,貨到了,錢也付了,發(fā)票沒有到,怎么做分錄呢
老師,購買的鋼材發(fā)票沒有到,貨到了款也付了。這個怎么做分錄,發(fā)票到了款也付尾款了又怎么做
電子稅務(wù)局的三方協(xié)議已經(jīng)簽訂,還可以修改嗎
軟件開發(fā)行業(yè)什么情況下可以進研發(fā)費用?
文化旅游公司,景區(qū) 學習哪個課程
同一批貨物可以兩個報關(guān)單嗎,同個客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進賬可以一直零申報嗎
初級證一直沒有年審和繼續(xù)教育,影響考中級嗎
多年未從事會計,知識全忘了,能直接學中級嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會計處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補虧損 /?貸:利潤分配——盈余公積補虧? (,然后:?借:利潤分配——盈余公積補虧? ;?貸:利潤分配——未分配利潤?)?
老師,怎么加入班級群,怎么找不到呢
老師,請問企業(yè)所得稅稅負怎么倒推要做多少成本,多少費用呢?
我們付了貨款了
你這算是預付賬款了,畢竟貨到票未到 先估價入賬. 付款時 借:應(yīng)付賬款-XX 貸:銀行存款 收到貨物, 借:原材料/庫存商品等 貸:應(yīng)付賬款-XX 下月沖估價 借:原材料/庫存商品等(負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-XX (負數(shù)) 收到發(fā)票后入賬, 借:原材料/庫存商品等 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)付賬款-XX
老師,我們是貨到后付款的。
那還是這個步驟嗎?
那其實按照第一種方法做就可以了,就是我最初跟你講的那種,你這畢竟票沒到,即便付了錢還是只能做應(yīng)付-暫估
那我沒有銀行存款,那我銀行存款科目余額就不對了嘛
那你付錢的時候不是用銀行存款付的嗎,如果是現(xiàn)金付的,那就庫存現(xiàn)金唄
是的,我的意思是可以這樣不
前面兩個步驟換一哈
你這個業(yè)務(wù)反應(yīng)出來的會理解為,當時沒付款,一段時間后來才付款,就怕你后期自己想不起來這個業(yè)務(wù),其實咱們實務(wù)工作中分錄做的首先要自己明白,意思是以后查賬的時候要聯(lián)想到這筆業(yè)務(wù)發(fā)生了什么
我可以把前兩步做到一個憑證上面曬。
到時候只要你自己明白就可以了,票到了的時候稅別忘了就行了
不對吧老師,第二個應(yīng)該是借預付賬款貸銀行存款吧
這樣對不對,不然你分錄沖不完
您好,我剛看了一下,這樣是可以的
好的,謝謝老師
不用客氣,祝您工作順利