咋不明白,投資這個就是公司資產(chǎn)了,你銷售和你銷售別的沒有區(qū)別,結(jié)轉(zhuǎn)成本也是和購買結(jié)轉(zhuǎn)成本是一樣的
你好老師,酒吧投資的酒水,做了借庫存商品貸實收資本的分錄,賣出的時候不做成本,不做這個借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,酒吧老板說不做成本,那我該怎么做比較合理?
你好,現(xiàn)金購買商品,沒進項票,但銷售已開專票,借;庫存商品,貸;庫存現(xiàn)金銷售,借;應(yīng)收賬款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品,月底庫存商品這樣結(jié)轉(zhuǎn)了,有風險嗎?該怎樣操作沒風險,是不是這筆現(xiàn)金業(yè)務(wù)不做分錄,直接做銷售開票交稅的分錄?
小規(guī)模企業(yè),7月份另有原材料并組裝成庫存商品,該庫存商品由于內(nèi)部測試,所以又將庫存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),現(xiàn)在在7月份資產(chǎn)負債表中庫存數(shù)商品金額為負數(shù),想問下是怎么回事 1.領(lǐng)用原材料 借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 貸:原材料ABC 2.組裝成庫存商品 借:庫存商品-產(chǎn)品名稱 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-產(chǎn)品名稱 3.庫存商品用于內(nèi)部測試 借:研發(fā)支出-費用化支出-產(chǎn)品名稱 貸:庫存商品 4.庫存商品轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存商品-產(chǎn)品名稱 剛剛咨詢老師說不寫(3)庫存商品用于內(nèi)部測試這筆分錄,如果我不寫這筆分錄,下月開始計提折舊應(yīng)該如何做呢 借:研發(fā)支出-費用支出-產(chǎn)品名稱 貸:累計折舊
以固定資產(chǎn),庫存商品,現(xiàn)金,為投資入股的,我做了 借:庫存商品 固定資產(chǎn) 現(xiàn)金 貸:實收資本 其中現(xiàn)金交了房租,我做 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 因為實收資本里有庫存商品,這個可以銷售出去, 借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 第二個分錄我不太明白
(1)借:銀行存款30000固定資產(chǎn)20000貸:實收資本50000借:管理費用1800貸:銀行存款1800借:低值易耗品1000貸:庫存現(xiàn)金1000借:預(yù)付賬款2400貸:銀行存款2400借:管理費用1600貸:應(yīng)付職工薪酬1600借:應(yīng)付職工薪酬1600貸:銀行存款1600借:銀行存款8000貸:主營業(yè)務(wù)收入8000借:管理費用350貸:庫存現(xiàn)金350借:管理費用750貸:庫存現(xiàn)金750借:其他應(yīng)收款1500貸:庫存現(xiàn)金1500⑵(a)借:管理費用133貸:預(yù)付賬款133(b)借:管理費用400貸:低值易耗品400(C)借:管理費用500貸:累計折舊500(d)借:應(yīng)收賬款1750貸:主營業(yè)務(wù)收入表格怎么寫啊
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時配合財務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個稅手續(xù)費我沒有進個稅系統(tǒng)里面申請退費?,F(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務(wù)機關(guān)大廳申請個稅手續(xù)費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務(wù)費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
我平時的雜費,我放的是借管理費用,貸現(xiàn)金。
這個不影響你做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,
其中現(xiàn)金交了房租,我做 借:管理費用 貸:現(xiàn)金 你說這個不明白??這個正常 哪里不明白,支付租金是這樣做,可以的
你取得發(fā)票,支付租金這樣,咋了?管理費用有疑問?這個房租一般企業(yè)是掛管理費用
沒明白[流淚],就是我賣出東西了,做 借現(xiàn)金 貸庫存商品 這樣可以嗎 付工資,做 借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金 這樣不對嗎 我感覺我進去了一個誤區(qū),怎么都不出不來了,感覺做了好多額外的分錄[捂臉]
你內(nèi)賬??外賬必須過收入,和成本,才可以體現(xiàn)你利潤,你這樣出利潤表出不來利潤了不通過收入和成本,
付工資是對的,不過需要計提工資,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 ,這樣才會有利潤表表上面費用出來,出來才有利潤
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 有一筆主營業(yè)務(wù)收入就要做一個主營業(yè)務(wù)成本嗎
就是實收資本里的商品賣掉了 不知道自己做的分錄對不對 每個季度都填寫資產(chǎn)負債表和利潤表是嗎 我們打算一個季度一結(jié)算 按照科目類型再把余額填進去 我現(xiàn)在就是啥也不懂這樣
是的,是的,是的,就是你上面第一個分錄是對的, 沒有問題,這個寫沒有問題,你上面寫
工資記管理費用和主營業(yè)務(wù)成本都可以吧, 管理人員,記管理費用 教練員也記管理費用可以吧我在網(wǎng)上看她用的是 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付職工薪酬 那我賣東西呢 賣東西 借,現(xiàn)金 貸,庫存商品 還是 借,現(xiàn)金 貸,主營業(yè)務(wù)收入 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品
前面對,后面這個做,借,現(xiàn)金 貸,主營業(yè)務(wù)收入 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品