你好,同學(xué),你好,只要你工程業(yè)務(wù)完成了就可以開(kāi)具
已10月份收到對(duì)方工程款200萬(wàn),一直沒(méi)讓我們開(kāi)票,這個(gè)票能等他要的時(shí)候在給他開(kāi)嗎
你好,老師請(qǐng)問(wèn)一下,就是我們公司2月和3月匯了兩筆貨款給供應(yīng)商大概是2萬(wàn)多,貨已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),但對(duì)方一直沒(méi)有開(kāi)票,到了6月份我們催他開(kāi)票,他說(shuō)他正在走公司注銷(xiāo)流程,不能用舊公司名稱(chēng)開(kāi)票給我們,要用新注冊(cè)的公司名稱(chēng)給我們開(kāi)票,這樣的情況對(duì)我們有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
公司之前將工程款轉(zhuǎn)到對(duì)方個(gè)人賬戶,現(xiàn)在他公司要給我們開(kāi)發(fā)票,讓他給我們出具一份委托收款證明可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn) 我們1月份給對(duì)方開(kāi)了100萬(wàn)工程款發(fā)票,因?yàn)閷?duì)方公司問(wèn)題工程暫停,給他們的票一直在我們這放著,如果他們一直不要,我們能作廢嗎?
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷(xiāo)售圖書(shū),去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開(kāi)了10萬(wàn)塊錢(qián)的發(fā)票,老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒(méi)告訴我們,也沒(méi)給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問(wèn)題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開(kāi)一張一樣的發(fā)票,但是要讓過(guò)一下流水,不然他們沒(méi)辦法平賬
老師:企業(yè)準(zhǔn)備注銷(xiāo),一直處于虧損狀態(tài),欠法人的錢(qián),法人不要了,前期掛往來(lái)的其他應(yīng)付賬怎么平呢?
這個(gè)月城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)需要申報(bào)嗎?每人多少錢(qián)?
DDP出口成交方式報(bào)關(guān)單怎么填,收到的貨款含代繳的增值稅,關(guān)稅,賬務(wù)怎么處理,退稅單證要收集哪些?
現(xiàn)代服務(wù)*物業(yè)費(fèi)要繳納印花稅嗎?
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請(qǐng),顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測(cè)不通過(guò),百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無(wú)法更正第二季度的報(bào)表 請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫(xiě)正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對(duì)方科目寫(xiě)什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報(bào)什么稅種?營(yíng)業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報(bào)表怎么做啊
沒(méi)完成啊
你好,沒(méi)完成就不需要開(kāi)具發(fā)票啊
這不存在納稅時(shí)間點(diǎn)的問(wèn)題嗎
不開(kāi)票不交稅可有拖延納稅的風(fēng)險(xiǎn)
你好,按工程進(jìn)度確認(rèn)收入