按你上面,這是農(nóng)業(yè)公司,就是 種植農(nóng)產(chǎn)品銷售。
老師,有家藝術(shù)品拍賣公司給我打電話讓我去面試會計崗位。我對拍賣公司這個行業(yè)領(lǐng)域不太清楚。老師,請問他們這個是屬于商貿(mào)行業(yè)還是?一般這種拍賣公司可信度高嗎?我在天眼查上面查了一下,這家公司成立十多年了。
老師,我今天下午去這家公司面試。但是,我不太清楚,他們這個公司是屬于什么行業(yè)的?農(nóng)業(yè)科技發(fā)展行業(yè)的嗎?他們這種公司的主營業(yè)務(wù)是什么?
老師,您可以看一下這家公司么,公司介紹是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)運營服務(wù)商。我以前沒太接觸這種。老師這個是算哪種行業(yè)的?他們這種公司的主營業(yè)務(wù)是什么?我應(yīng)該參照學堂的哪種行業(yè)來學習呢?
老師,我想請問一下,像這種建筑設(shè)備租賃公司,一般是屬于哪個行業(yè)的?他們的主營業(yè)務(wù)就是租賃嗎?買設(shè)備再租出去?還是從別人哪里租,再轉(zhuǎn)租呢?我不太了解他們這種公司的模式。
老師,我明天要去面試一家零售批發(fā)行業(yè)的公司,我之前沒做過這個行業(yè)的,做過建筑行業(yè)的。老師您可以幫我看一下招聘者說的,他們這個是屬于買進賣出嗎?還有財務(wù)的薪資,說的回款提成這個是怎么一回事?以及他說的他們公司是分公司性質(zhì),那請問,這邊做的業(yè)務(wù),都是跟總公司有聯(lián)系的?分公司這邊是不是不涉及納稅申報?
年開票300萬,利潤30萬,從公司拿到個人要交多少稅。小規(guī)模納稅人,拆成兩部分,工資按16萬分,分紅按14萬,怎么計算繳納多少稅
麻煩問下前期申報的增值稅和附加稅由于申報表金額變動,隔了幾個月后申請了留抵退稅,現(xiàn)已到賬,現(xiàn)在要怎么做賬?
公司的開票資料要在哪里查詢?
現(xiàn)在做的這個分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 本月只有銷項,下一步應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出
老師你好,接觸勞動合同那個一次性補償收入包括正常工資嗎?還是單獨的賠償部分?補償收入里面的免稅收入對少金額是免稅的?
老師一個個體的鐵絲廠一般納稅人,工資計提了,一年了但是沒有發(fā)放記錄和憑證,怎么處理,還用每個月補憑證嗎?用現(xiàn)金補,怎么處理合適?
沒有收到發(fā)票,但是實際支出了,需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
老師 麻煩您問一下 有做內(nèi)帳的表格嗎 謝謝
一般納稅人,應(yīng)繳稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的:轉(zhuǎn)當期應(yīng)交未交增值稅 (最常見情況:銷項稅額 > 進項稅額等): 計算:應(yīng)交增值稅貸方余額(銷項稅額 + 進項稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進項稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會計分錄 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 (差額),是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷項進項做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,請問公司員工個人報銷的差旅費拿了個人抬頭的發(fā)票時候可以報銷
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老師,那這種行業(yè)的,有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
如果是自產(chǎn)自銷,那么農(nóng)業(yè)是可享受免稅。
老師,這個應(yīng)該只是針對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,是免增值稅的吧?
是的,如果不是自產(chǎn)自銷,外購銷售,不免的
老師,只免增值稅嗎?企業(yè)所得稅免嗎?
還有個稅,免嗎?
增值稅 所得稅可以享受免的, 個稅不免
老師,那如果是企業(yè)從事自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品銷售呢?
上面說的不就是自產(chǎn)自銷嗎
老師,這里的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者,是僅僅指的個人,還是也指的企業(yè)?
企業(yè)也是可享受的。不僅是個人
那就是說,這里指的免稅,是既免增值稅,又免企業(yè)所得稅,只是免這兩種稅,是吧?
是的,就是 這個意思的