你好? ? 會展服務(wù)? 按6%來開票。 生活服務(wù)是免稅的。 你分別來開票? ? 免稅做 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? ? ?
您好:我是大型酒店主營餐飲,住宿,也接待會議,因疫情屬生活服務(wù)業(yè)2020年財稅8號公告,用餐住宿開免稅發(fā)票,有客人要求會議費(fèi)是否包括在內(nèi)
老師:酒店經(jīng)營以住宿,餐飲為主,也接會議,客人要求開會展服務(wù)6%稅率,疫情期間生活服務(wù)業(yè)2020財稅8號公告都開免稅,會展服務(wù)不屬生活服務(wù)業(yè),屬現(xiàn)代服務(wù)?分錄怎么做?
甲公司為增值稅一般納稅人。假定銷售商品、和提供服務(wù)(經(jīng)營租賃除外)均為企業(yè)的主營業(yè)務(wù),都符合收入確認(rèn)條件,其成本在確認(rèn)收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn),不考慮其他因素。 2019年12月,甲公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng): (4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。2x19年12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊/20 000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用65 000元。經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)、餐飲等服務(wù)含稅收入424 000元,增值稅稅率6%,全部存入銀行。 老師,求解會計分錄
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲住宿服務(wù),2019年10月發(fā)生如下 經(jīng)濟(jì)服務(wù): (1)提供餐飲服務(wù),取得不含稅銷售額 320 萬元;提供住宿服務(wù),取得不含稅 銷售額 190萬元。 (2)提供會議服務(wù),取得不含稅銷售額 150 萬元;提供車輛停放服務(wù),取得不 含稅銷售額 80萬元。 (3)購進(jìn)- 一批高檔紅酒,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額120萬元。 (4)對酒店內(nèi)部進(jìn)行裝飾修繕,從小規(guī)模納稅人處取得的代開增值稅專用發(fā)票 上注明的金額為 320萬元。 《5)向當(dāng)?shù)仞B(yǎng)老院贈送一批自產(chǎn)的食品,本企業(yè)同類產(chǎn)品不含稅市場價格為 50 己知:銷售貨物增值稅稅率為 13%;不動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為 9%:生活服 務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)《除有形動產(chǎn)租賃服務(wù)和不動產(chǎn)租賃服務(wù)外)增值稅稅率為 6%; 建筑服務(wù)增值稅稅率為 9%。銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅稅額怎么算 為什么?
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報補(bǔ)繳稅,我減少主營業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費(fèi)用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費(fèi)用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤,這樣轉(zhuǎn)讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請問輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
會展服務(wù),提銷項(xiàng)稅
你好 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅? ? ?所以這個是不免稅的 要做增值稅出來的?