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老師,法人名下其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款下面掛的都有,怎么對(duì)沖呢

老師,法人名下其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款下面掛的都有,怎么對(duì)沖呢
2020-11-26 14:04
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-26 14:06

同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款

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同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
2020-11-26
賬面上其他應(yīng)付款-法人和其他應(yīng)收款-法人,可以對(duì)沖
2025-05-07
你好? 你現(xiàn)在這個(gè) 其他應(yīng)收款 和其他應(yīng)付款 其實(shí)就是 明細(xì)科目不對(duì)? 。? 你們分別是什么余額方向。 這樣好看怎么調(diào)整??
2020-11-26
收不回的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不需要支付的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2024-08-27
如果給某個(gè)人付了款,這個(gè)人原來(lái)在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付里面都有掛賬,是不是應(yīng)該沖減其他應(yīng)付,借:其他應(yīng)付,貸:銀行存款 直接沖減其他應(yīng)付款處理,建議出現(xiàn)這樣的情況,需要將其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款合并處理。
2021-11-25
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