 
                            你好? ? 你們是不是還沒有支付給公積金 ?? 。 你們是好久公積金 ???

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好,“應(yīng)付工資——公積金單位部分”科目和“其他應(yīng)付款——公積金個(gè)人部分”有貸方余額,找不出什么原因了,怎么調(diào)賬呢?分錄怎么做呢
多計(jì)提了公積金怎么調(diào)整,當(dāng)時(shí)計(jì)提分錄: 借管理費(fèi)用-公積金單位部分 1000 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調(diào)整多計(jì)提公積金
老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯(cuò)了 我是 計(jì)提的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時(shí)候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 。。。。。 我的問題是公積金個(gè)人部分是不是不應(yīng)該計(jì)提的 我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么調(diào)賬?
老師,企業(yè)繳納公積金的分錄是借管理費(fèi)用公司部分,借其他應(yīng)付款個(gè)人部分 貸銀行。然后工資收回就是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行 貸其他應(yīng)付款公積金個(gè)人部分。但是我現(xiàn)在有個(gè)問題,我發(fā)現(xiàn)我的其他應(yīng)付款公積金這個(gè)明細(xì)科目下面,出現(xiàn)借方余額,這說(shuō)明什么?是哪里錯(cuò)了?
老師您好,我之前有幾個(gè)月的公積金分錄做錯(cuò)了,把“應(yīng)付工資-公積金員工部分”,做到了“應(yīng)付工資-社保員工部分”這個(gè)科目,請(qǐng)問怎么調(diào)整
 
                電商企業(yè),個(gè)體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬(wàn)左右,交稅是按照季度繳納嗎?請(qǐng)問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計(jì)算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個(gè)受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模開20萬(wàn)普票,11萬(wàn)專票,還是得按31萬(wàn)交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車,原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬(wàn)元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場(chǎng)名字,請(qǐng)問這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬(wàn)元,說(shuō)是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到??!是教的增值稅嗎?還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請(qǐng)問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購(gòu)貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來(lái)了,請(qǐng)問老師我是把這6000元做無(wú)票收入還是給對(duì)方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對(duì)方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來(lái)了


每月扣繳的,查看了計(jì)提的都沒問題
?你好? ?那就是你們多計(jì)提了公積金? 和 多在員工工資扣除了。? ? ?你要把個(gè)人金額退員工不 。? ?
員工都有變動(dòng)了,而且也不是現(xiàn)在形成的余額了,不退回了,就想把這兩個(gè)科目平賬,怎么做分錄呢
你好 那你就做 :借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。? 沖計(jì)提 :借管理費(fèi)用-公積金 紅字 貸應(yīng)付工資——公積金單位部分 紅字? ?
好的,謝謝您
沒事的。 希望能幫到你? ??