你好,這個是不結(jié)轉(zhuǎn)損益的。因為這兩個科目是固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的備抵科目,只有在出租他們的時候,累計折舊和累計攤銷才會同步核算的
老師請問下新建帳套期初數(shù)據(jù)損益類科目是填在累計借方,累計貸方,還是本來累計損益實際發(fā)生額
老師,科目余額表里的累計折舊和累計攤銷余額是每期匯總數(shù)嗎
老師,累計折舊和累計攤銷科目數(shù)據(jù)永遠在貸方,不接轉(zhuǎn)損益是嗎
中途接賬建賬錄入數(shù)據(jù),本年利潤需要錄入嗎?損益類科目只錄入累計借方和累計貸方就行是嗎?
老師我21年的累計折舊多計提了,22年今年我用以前年度損益調(diào)整科目沖銷多計提的金額,可是年報中賬載金額累計折舊,攤銷額我是填賬中包含多提的累計折舊合計數(shù)還是填實際折舊數(shù)(不含多計提的)
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
那接轉(zhuǎn)了呢!會有啥影響
結(jié)轉(zhuǎn)一般是會影響損益的。比如固定資產(chǎn)處置損益這個科目的
會影響利潤嗎
會的,這個會影響利潤的
無形資產(chǎn)攤銷,會計是借:累計攤銷貸:無形資產(chǎn),接轉(zhuǎn)損益她把累計攤銷接轉(zhuǎn)了,這樣做
這個是無形資產(chǎn)處置的時候才有的分錄的
那無形資產(chǎn)原值還在,累計攤銷卻沒數(shù)據(jù),她是怎么做的賬
一般情況下,他是沒有計算累計攤銷的
無形資產(chǎn)不計提累計攤銷嗎
你好 一些無形資產(chǎn)是不需要計提的
哪些不用計提
要看具體情況,比如可口可樂的配方,就不需要計提的
土地需要每月攤銷嗎
現(xiàn)在大部分企業(yè)是購買的土地,會進行攤銷的