同學你好 借應付票據(jù) 貸銀行存款 借庫存商品 貸應付票據(jù)
請問老師,老板自己的車提供給公司使用,要怎么做賬務處理,
老師,請問公司用自己的賬戶開承兌給供應商怎么做賬務處理
老師我是代理記賬,我公司收到客戶轉來的20萬承兌,我老板直接把這20萬承兌轉給供應商(但實際只需要給供應商10萬)然后供應商又轉回來10萬承兌,這個怎么做賬
老師我問一下,我們公司自己向銀行去打承兌,然后付給供應商,科目怎么做的?
老師,自己公司是出票人,自己開承兌匯票的賬務處理怎么做
匯總納稅備案總機構參與年度匯算清繳標識選是還是否
老師,請問餐具入錯為固定資產(chǎn)建賬后,賬務處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費我們自己承擔)
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個項目披露?舉個列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會引起監(jiān)管關注嗎?
老師,增值稅申報表銷售額是按開票申報還是按賬上的主營業(yè)務收入申報
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預支點,工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費,但是這個對公能大給房東?
老師,開進來的進項我計入應付賬款了
后面才開承兌給客戶的,可以直接用應付賬款嗎
不用 那你用 借應付賬款 貸應付票據(jù)
先按前面的做一筆,后面再應付票據(jù)和應付賬款沖銷嗎
對的,就是這樣做分錄
老師,因為我們是和銀行貸款付的承兌,有一部分款還沒有劃到賬戶的,但是實際承兌全部付出去了,這樣是不是承兌到期再做剩下的一部分呢
同學你好 是這樣的哦
老師,請問我們是商貿(mào)企業(yè),委托別人加工的,現(xiàn)在加工費的進項都認證了但是有一部分購入的產(chǎn)品還沒有認證的,這個要怎么做呢,賬面沒有那么多庫存
同學你好 計入待認證抵扣進項稅
委托加工的不是分三步嗎,先借委托加工物資,貸:庫存商品,現(xiàn)在認證的進項里沒有那么多數(shù)量,就是拿去加工的產(chǎn)品,還有很多沒有認證的,但是加工費的進項認證了
沒認證的可以先計入待認證抵扣進項稅
那進項也是先做進去嗎
然后增加庫存是嗎
對的,就是這樣的哦
老師,那請問先入賬不用粘貼發(fā)票吧,也是按進項正常做一筆,然后認證那個月再重新做一筆再沖銷嗎,還是說直接沖銷進項稅額
同學你好 按進項正常做一筆,然后認證那個月再重新做一筆再沖銷
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝