你好,不能的,調整到預收賬款的
老師 應收賬款的貸方余額 可以調整到應付賬款 的貸方嗎
財務報表的調整,應收賬款期末貸方余額,我可以把它調整到應付賬款里嗎?
老師,預付賬款貸方余額怎么調到應付賬款的貸方
應付賬款的借方余額可以調整到應收賬款的借方嗎
老師,請問一下應收賬款期末余額為借方負數(shù),需要調整到預收賬款,是調整到貸方?其他應收款期末余額為借方負數(shù),需要調整到其他應付款貸方?
請問新接的一家公司,沒有期初開票數(shù)據(jù),之前就是要什么直接開什么,現(xiàn)在要怎么規(guī)范?
最后一個不定項哪位老師幫我做一下,謝謝啦
老師,我原來一直出納,沒做過會計,現(xiàn)在剛接手一個商貿公司會計,做賬一點不自信,生怕自己做錯,就按原會計怎么做就照搬了,做完賬心還是虛的,反正自己都不懂對不對,每個科目也有核驗,但是還是沒底
跨月的電子發(fā)票怎樣紅沖
面試時遇到問,公司 財報 構成 是什么?這是什么意思?
如果公司不計提盈余公積的話,那么凈利潤就直接等于未分配利潤了對吧
老師好,問下個體戶定額征收的,然后還需要下載個人所得稅報年度的經營所得匯算清繳嗎?還是開票超了才申報年度經營所得匯算清繳?
老師,購買固定資產,單價超過5000元 借:固定資產 5000 貸:銀行存款 5000 折舊 借:管理費用 138.88 貸:累計折舊 138.88 這樣對不對
按揭車怎么做賬,掛什么科目還按揭款怎么做
計提給經理使用的自用汽車折舊,能直接做分錄 借管理費用 貸折舊嗎? 還是需要通過應付職工薪酬來過度?
可是上一任會計就是這樣做的 她們的表達的意思應該是一樣吧
不一樣的,一個是收款,一個是欠賬