可以之前掛借銀行 貸預(yù)收 應(yīng)交增值稅,之后發(fā)貨做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入? ,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
先開發(fā)票收款,后面分3-4個(gè)月生產(chǎn)出貨,那后面的生產(chǎn)成本在沒發(fā)票的情況下可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是要在開發(fā)票月份先計(jì)提,到后面再沖減生產(chǎn)成本?
商混行業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本是在實(shí)際生產(chǎn)的時(shí)候,月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本還是等發(fā)票開具之后確認(rèn)了收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本。因?yàn)橥缍葞讉€(gè)月才會開發(fā)票,如果實(shí)際生產(chǎn)時(shí)就確認(rèn)了成本,再在開發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入,就會很不匹配。到底是在開發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本還是在實(shí)際生產(chǎn)時(shí),按月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果是開發(fā)票時(shí)再確認(rèn)的話,那么就會有很多原材料堆在賬面上,到底是怎么樣才是合理的呢
老師您好:公司12月份銷售,款已收票已開,但未發(fā)貨,1月份發(fā)的貨 ,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制12月份如果確認(rèn)收入,那成本無法結(jié)轉(zhuǎn)啊 是先暫估一個(gè)成本然后1月份發(fā)貨再沖,是這么操作嗎老師
你好..4月份開出去的發(fā)票.銷售的貨物.4月份已經(jīng)入庫.但是發(fā)票在5月份開過來的..4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本少了一部分. 是要在4月份做個(gè)暫估入庫嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的成本嗎 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
想請教一個(gè)問題就是紅沖的發(fā)票,是一定一定先紅沖,然后再開票嗎,還是說可以先開正確的,然后再紅沖,這個(gè)沒有先后順序還是有先后順序的呀,比如,我1月份的發(fā)票,由于沒有備注,客戶3月份告訴我開一張正確的,需要備注,然后我是沒有收到客戶1月份的發(fā)票寄過來,我是不是可以先開正確的,然后后面收到錯(cuò)誤的發(fā)票再紅沖呢,還是說必須先在開票軟件上先紅沖,然后才可以開正確的有備注的發(fā)票,這個(gè)順序有講究嗎
中級會計(jì)考試中,一個(gè)完整的分錄里面,其中一條寫錯(cuò),會有相應(yīng)分值嗎
老師您好,我想問下就是我認(rèn)證了發(fā)票,然后也已經(jīng)申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月有些進(jìn)項(xiàng)票沒有入賬,但是已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在還有沒有什么辦法我能撤銷認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后再重新勾選下
老師,我公司是一商貿(mào)企業(yè),收到一張合作社開的免稅農(nóng)產(chǎn)品,我方是否可以計(jì)算抵扣,稅率多少?謝謝老師
公司裝修費(fèi)用怎么攤銷,怎么做賬
老師您好,刺繡加工用的絲線怎么算成本
請問老師,工會經(jīng)費(fèi)是不是按應(yīng)發(fā)工資工資總額的百分之二交
老師 汽貿(mào)行業(yè),客戶買完車用自己車從金融公司做貸款。 款放到我們賬戶上,我們在轉(zhuǎn)給客戶。這是不是代收代付,借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款。 轉(zhuǎn)他,做。借:其他應(yīng)付款,貸銀存?
老師,2024年有一筆從公戶支付的一筆錢,但是發(fā)票忘記入賬了,2025年還可以入賬了
公司空調(diào)開的普票可以做賬嗎?
老師麻煩幫我看看這樣做對嗎
已經(jīng)開出發(fā)票了,在8、9月份開出的,但出貨到12月
是不按發(fā)票日期確認(rèn)收入嗎?
增值稅是的,賬上,和所得稅不是,按你們發(fā)貨算收入,主營業(yè)務(wù)收入
之前說錯(cuò)了,是先開發(fā)票沒收款,這樣該如何做。
借應(yīng)收貸應(yīng)交增值稅,不含稅部分先不做,發(fā)貨做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,