同學(xué)你好 年底匯算清繳時(shí)可以扣除費(fèi)用,專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除
如果小A只有勞務(wù)報(bào)酬所得,年底匯算清繳時(shí)可以扣除費(fèi)用,專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除嗎?
老師好,如果某人全年只有勞務(wù)報(bào)酬所得,匯算清繳時(shí),用全年收入-6萬-扣除專項(xiàng)附加扣除,查看適用稅率及速算扣除數(shù)算應(yīng)納稅額,這樣對(duì)嗎?6萬就是每月固定扣除的5000
連續(xù)性勞務(wù)報(bào)酬,每月預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候,是不能扣除專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除的對(duì)嗎?要等到匯算清繳的時(shí)候才可以扣除。是嗎?
個(gè)稅年終匯算清繳的時(shí)候,納稅額是年總收入(包括正常工資薪金+勞務(wù)所得)-60000-社保-公積金-幾個(gè)專項(xiàng)扣除及附加專項(xiàng)扣除, 如果勞務(wù)工這一年沒有公司雇傭,個(gè)稅每月預(yù)繳的時(shí)候都是按勞務(wù)所得算的,沒有專項(xiàng)扣除這一說,那匯算清繳的時(shí)候,幾項(xiàng)專項(xiàng)扣除還可以扣嗎
勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)在全年綜合所得稅匯繳時(shí)可以扣專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?