你好同學(xué),這個(gè)增值稅是根據(jù)你的收入來繳納的,那么這個(gè)個(gè)人所得稅就是根據(jù)你的利潤(rùn)來進(jìn)行繳納。所以說,你要根據(jù)你這個(gè)增值稅的納稅身份,用你這個(gè)收入來確定你應(yīng)該交的增值稅。
老師您好 我們是律師事務(wù)所 !老板讓我看看這個(gè)對(duì)沖夠不夠?我理解就是她給我的票夠不夠抵扣費(fèi)用的 那我想計(jì)算一下這個(gè)增值稅和所得稅(個(gè)人律所)怎么計(jì)算 我看了一下我們的開票收入是32萬 實(shí)際這個(gè)月收入是92萬 日常費(fèi)用34萬 這個(gè)怎么能算出這個(gè)月要交的稅費(fèi)
你好,老師,我是一名裝飾工程公司會(huì)計(jì)。老板基本每月都開增值稅發(fā)票,但是他進(jìn)賬抵扣足夠,導(dǎo)致了他每個(gè)月都不交增值稅,(實(shí)際上她也不想交),在他的理念中,他覺得我工程還沒結(jié)束我不知道我這個(gè)工程到底是盈虧,要是虧了我為什么要交增值稅。我該怎么和她解釋這個(gè)問題,解釋讓她每月交增值稅和她盈虧沒有關(guān)系呢?解釋負(fù)稅率的問題呢?
老師,我想問下,我們一個(gè)小規(guī)模公司,一個(gè)季度開發(fā)票40萬,然后我們是不是只要有1萬的成本,就不要繳所得稅。 我想知道,我開票40萬,要多少費(fèi)用才不要交所得稅,這個(gè)應(yīng)該怎么算呢 應(yīng)該是有40萬的費(fèi)用才不用交的是嗎
老師您好,我想咨詢您一個(gè)事,我們公司呢是一般納稅人,老板對(duì)稅法不懂,認(rèn)為企業(yè)虧損不需要繳納所有的稅,比如他認(rèn)為收入10萬,而成本費(fèi)用11萬,虧1萬,增值稅也不用繳(進(jìn)項(xiàng)<銷項(xiàng)),實(shí)際這里企業(yè)所得稅不用交,但是增值稅要繳呀,我要怎么跟他解釋這個(gè)[捂臉]
老師您好!請(qǐng)問一下,我公司21年成本票200多萬,被稅局質(zhì)疑對(duì)方虛開,讓我們沖減,我想問一下,我們?cè)撛趺礇_減?21年年底庫存成本票余額有500多萬,也就是說不用這個(gè)200多萬,我們成本票是夠的,假如當(dāng)年的利潤(rùn)是負(fù)8萬,那么我們是直接沖掉成本200萬?還是說要補(bǔ)企業(yè)所得稅呀?要補(bǔ)所得稅的話是200萬*0.25=50萬對(duì)嗎?
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費(fèi)需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時(shí)原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我需要怎么做賬呢
老師水費(fèi)分割單如何做呀!有范文不?
老師請(qǐng)問公司最早是什么時(shí)候開始實(shí)行認(rèn)繳制的
老師,企業(yè)借條蓋公章還是財(cái)務(wù)章呢
個(gè)體工商戶賣青菜開免稅,還是1%的稅
老師,我們是單位是北京延慶,租賃公司是河北,和他們有業(yè)務(wù),需要對(duì)方給我們開租賃挖掘機(jī)十輪運(yùn)輸車的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)在延慶,這樣沒影響吧?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個(gè)個(gè)體戶,但我認(rèn)為這個(gè)體戶就是個(gè)空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)價(jià)和賣價(jià)都不一樣,怎么計(jì)算成本率和銷售率