同學(xué)你好 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用
有關(guān)遞延所得稅資產(chǎn)做賬務(wù)處理,我公司有計(jì)提壞賬和預(yù)提費(fèi)用,針對(duì)這兩個(gè)費(fèi)用做遞延所得稅資產(chǎn)怎么處理
計(jì)提減值損失的賬務(wù)處理,會(huì)涉及遞延所得稅資產(chǎn),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。為什么做遞延所得稅資產(chǎn)為借方,所得稅費(fèi)用為貸方呢
老師,我看會(huì)計(jì)書上會(huì)做遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的分錄,為什么實(shí)際賬務(wù)處理中從不用確認(rèn)遞延所得稅呢?
本公司2020年的應(yīng)納稅所得額為6000萬元,有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)如下表所示(單位:萬元) 除所列項(xiàng)目外,其他資產(chǎn)負(fù)債無會(huì)稅差異,年初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的余額均為0,公司適用所得稅率為25%,要求:(1)計(jì)算當(dāng)期所得稅并進(jìn)行賬務(wù)處理,(2)計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額并進(jìn)行賬務(wù)處理,(3)計(jì)算遞延所得稅負(fù)債的余額并進(jìn)行賬務(wù)處理,(4)計(jì)算所得稅費(fèi)用
關(guān)于遞延所得稅。都是固定資產(chǎn),一個(gè)是賬面價(jià)值小于稅法規(guī)定。一個(gè)是賬面價(jià)值大于稅法規(guī)定。賬務(wù)處理怎么都是,遞延所得稅資產(chǎn)增加,遞延所得稅費(fèi)用減少?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對(duì)賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個(gè)月怎么將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉,因?yàn)橐呀?jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項(xiàng)稅 請(qǐng)問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請(qǐng)問為什么這個(gè)月他們交個(gè)稅了?今年以前每個(gè)月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費(fèi)啊?每個(gè)月都有個(gè)稅,今天我點(diǎn)擊了一下預(yù)填扣除信息就個(gè)稅沒有了?怎么回事
請(qǐng)問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時(shí),股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們?cè)撊绾尾僮髂?,需要簽補(bǔ)充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計(jì)提的四月工資少了,我們是次月報(bào)完上月個(gè)稅才發(fā)上月工資,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)完了,少申報(bào)了,,如果更正申報(bào),那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計(jì)提的四月工資,后面附的工資單也是錯(cuò)的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個(gè)體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
我不懂這個(gè)概念,貸:所得稅,是表示減少當(dāng)期所得稅?遞延所得稅資產(chǎn)什么意思,有通俗點(diǎn)點(diǎn)理解嗎?我不懂
貸:所得稅費(fèi)用 減少所得稅費(fèi)用 因?yàn)樗枚愘M(fèi)用是根據(jù)會(huì)計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)的費(fèi)用