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代理了一家建筑公司,提供施工服務(wù),無庫存。2019年年末的時候利潤虛高,沒有任何一張成本票。在2020年5月以前,該企業(yè)補代開了大量成本票(根據(jù)2019實際情況),請問2020年的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,如何做賬?分錄怎么做?謝謝!!

2020-11-24 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-24 17:02

你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工

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快賬用戶5298 追問 2020-11-24 17:05

老師您好??!跨年后才補充的成本也可以這樣做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:07

你這個不是2020年取得的嗎?那就是做在2020年即可。收入也放在2020年去確認(rèn)。

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:08

如果你收入放在19年已經(jīng)確認(rèn)了就做到19年去,對應(yīng)用以前年度損益調(diào)整。收入成本要匹配

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快賬用戶5298 追問 2020-11-24 17:18

好的老師。19年已經(jīng)確認(rèn)收入了的,老板收到工程款就讓員工開票確認(rèn)收入了,對應(yīng)的成本錢是轉(zhuǎn)給工地老板,而后工地老板在2020年才去代開發(fā)票補充成本。我在匯算清繳的時候加入了那些后補的成本。做賬的時候就犯難了,在19年年末是不是要做暫估??分錄又怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:19

嗯,是的,19年末要暫估 借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到票時候紅字沖掉重新做一筆

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快賬用戶5298 追問 2020-11-24 17:21

我是有這么做了,但是導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表中庫存商品為負(fù)數(shù),這個又怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 17:22

那是因為你之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了吧,包括結(jié)轉(zhuǎn)的,反正你就把你原來的分錄都沖掉,都重新做,

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你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工
2020-11-24
1實際你們有工資嗎?如果你實習(xí)有工資的話,建議還是做工資,你們有隱瞞收入的嗎?你這個是機械租賃還是機械銷售?
2023-04-05
您好,財務(wù)是根據(jù)歷史成本記賬,您可以調(diào)整以前的錯賬,但不能按評估金額做賬
2022-09-21
同學(xué)你好 這個需要做的哦
2022-09-21
借,銀行存款50 貸,實收資本50 借,銀行存款10 貸,營業(yè)收入10 貨幣資金60 實收資本50 未分配利潤10
2021-04-26
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