這個做管理費用 差旅費下面就可以
老師,我們公司員工出出差有個每天50元的額外餐補(bǔ),不需要發(fā)票,這個應(yīng)該怎么入賬
老師問下車間員工出差每天給50元生活補(bǔ)貼,可以不需要發(fā)票做賬吧,應(yīng)該入什么會計科目?謝謝!
請問老師,出差補(bǔ)貼需要發(fā)票嗎?我們餐補(bǔ)50,住宿補(bǔ)貼50,開車的話,車補(bǔ)0.9元每公里。比如員工自駕開車去出差2天,來回100公里,出差補(bǔ)貼則是2天×100+0.9×100=290
老師,您好。請問,公司的員工出差,出差的餐費補(bǔ)貼,一天150元,這個需要發(fā)票才能稅前扣除嗎?
老師,您好。請問,公司的員工出差,出差的餐費補(bǔ)貼,一天150元,這個需要發(fā)票才能稅前扣除嗎?
我們公司幫客戶建了一個電站,然后每個月收電費,這個電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬,注銷時,稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費用或者營業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒有真賬實操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費,審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎
請問老師 報銷的火車票可不可以抵扣銷項稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務(wù)往來,也沒有員工沒有任何費用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財務(wù)軟件上面點擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少
沒有發(fā)票呢,就直接做賬嗎
是,這個和出差別的是一樣入賬做賬
這樣啊,沒有發(fā)票好可以直接入賬呢
可以,這個只有有這個,需要有你們出差補(bǔ)助文件,這個對應(yīng)有具體出差行程單相關(guān)資料