同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么呢
我們公司沒(méi)有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán),委托第三方出口,辦理申請(qǐng)出口退稅,為什么委托方還要我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票給他,再開(kāi)普票給客戶呢?
我們公司沒(méi)有自營(yíng)出口權(quán),委托第三方代辦退稅,委托方要我們開(kāi)代辦退稅專用發(fā)票給他,我們自己又要再開(kāi)一張普票來(lái)確認(rèn)收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)委托一家進(jìn)出口公司幫我們代理出口,但是他是我們是以內(nèi)銷的形式先賣給進(jìn)出口公司(開(kāi)內(nèi)銷專用發(fā)票給他),然后再以進(jìn)出口公司名義去出口,然后進(jìn)出口公司憑我司開(kāi)的發(fā)票向稅局申請(qǐng)退稅,退了這個(gè)稅進(jìn)出口公司又通過(guò)公賬的形式把錢退給我司,這種情況我司收到這些退稅款要怎么入賬呢?算收入嗎
我們公司(咨詢公司)準(zhǔn)備以對(duì)公戶轉(zhuǎn)到貴州一個(gè)國(guó)企,購(gòu)買茅臺(tái)酒,180萬(wàn)。發(fā)票開(kāi)給第三方不開(kāi)給我們公司,第三方委托我們公司付款,出具付款委托書(shū)。這個(gè)不存在增值稅之類吧?可以沖抵成本不?要怎么做賬呢?注:后面委托單位不會(huì)還錢給我們,我們也沒(méi)有票,這樣操作合理嗎?可以這樣操作嗎?簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是我們只能收到一個(gè)付款委托書(shū),沒(méi)有票也沒(méi)有貨
我們是商管公司,業(yè)主把商鋪委托給我們經(jīng)營(yíng)管理代出租,我們把商鋪?zhàn)赓U出去后租賃方要求由我們商管公司來(lái)開(kāi)租賃的增值稅專用發(fā)票給他,請(qǐng)問(wèn)一下我們商管公司開(kāi)增值稅租賃專用發(fā)票出來(lái)合法不,有沒(méi)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
這種代辦委托退稅,開(kāi)兩次票,重復(fù)了收入沒(méi)有
開(kāi)一次發(fā)票就行了
這邊要求是開(kāi)兩次
一張給代辦退稅委托方,一張是普票的
那就只能金額分開(kāi)哦
總金額開(kāi)兩次一樣的
不對(duì),這個(gè)就是開(kāi)一次發(fā)票
我開(kāi)的是兩張發(fā)票
我想問(wèn)的是這個(gè)為什么是這樣子操作呢
納稅申報(bào)的時(shí)候要怎么填寫(xiě)呢
你開(kāi)了兩張發(fā)票都是全額計(jì)稅的嗎