你好,借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產,
老師,請問一下,折舊完的固定資產報廢,怎么處理?
請問固定資產報廢了,怎么做賬務處理,
老師請問一下固定資產報廢了,怎么處理
請問老師 固定資產報廢了賬務怎么處理呢
請問老師 固定資產報廢怎么處理 已提足折舊的
老師好,我們公司銷售設備后期供試劑,我們進價設備10萬,該設備賣給另一個公司5萬,但是后期該設備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務是認可的吧?
老師,因為我們公司員工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務費,那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計稅依據是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們如何賬務處理?計入什么科目?需要納稅調整哪一年的納稅申報表?請詳細回復 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉入其他應收款里面 2025年賬務處理 借方:其他應收款 貸方:以前年度損益調整 借方:以前年度損益調整 貸方:利潤分配 納稅調增是調整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調整項目明細表“其他”
福利費是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝
收到處理殘價,借銀行存款,貸固定資產清理,應交稅費--應交增值稅,
固定資產貸方是原值嗎?
你好,是的,是這樣處理的,
老師,如果是送人了,沒有收入,怎么處理,還有一種是直接壞了了,又怎么處理哦
你好,借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產,
老師,那固定資產清理的余額怎么處理誒
借營業(yè)外支出,貸固定資產清理
謝謝老師
應該的,祝你學習快樂,