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我上個月公司車交的保險,做了管理費用,借管理費用,貸銀行存款,這個月來票了是專票怎么做啊,上個月做錯了吧,是外賬

2021-11-12 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-12 09:06

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅借管理費用(負(fù)數(shù))

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快賬用戶5928 追問 2021-11-12 09:27

做負(fù)數(shù),再重新做一個什么憑證

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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:27

這個只是把增值稅對應(yīng)的部分調(diào)整。

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快賬用戶5928 追問 2021-11-12 09:36

就是說沖減金項稅的那部分是嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:36

對就沖減稅金那部分就可以。

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快賬用戶5928 追問 2021-11-12 09:37

哦,我以為全部沖了

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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:38

全部沖銷也可以,只是比較麻煩,你這么做省事兒一點兒。

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快賬用戶5928 追問 2021-11-12 09:57

我之前是借管理費用3000,貸銀行存款,現(xiàn)在應(yīng)該是借管理費用—300,貸應(yīng)交稅費進項稅300元嗎,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:58

這個進項稅額是需要在解放的。

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快賬用戶5928 追問 2021-11-12 09:59

那你幫寫一下會計分錄

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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:59

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額300管理費用-300

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快賬用戶5928 追問 2021-11-12 10:00

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-12 10:01

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅借管理費用(負(fù)數(shù))
2021-11-12
可以直接放在憑證后面的
2020-09-02
你好,同學(xué),發(fā)票直接貼在后面
2023-07-07
您好,把發(fā)票塞到管理費用的那張憑證后面
2021-05-13
你好,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 管理費用
2023-01-16
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