借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
請(qǐng)問(wèn)老師我上個(gè)月交的房租,上個(gè)月做的分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款然后又做的借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用,這個(gè)月發(fā)票來(lái)了我的分錄該怎么做???還是把發(fā)票附在上個(gè)月賬本里啊?謝謝
上月份交車輛保險(xiǎn)。做了借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)貨:庫(kù)存現(xiàn)金。這個(gè)月老板又拿了這個(gè)保險(xiǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票。我要怎么處理?
上月會(huì)計(jì)將房租做成 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款了 這個(gè)月我們收到代開(kāi)專票了怎么做分錄了?
我上個(gè)月公司車交的保險(xiǎn),做了管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月來(lái)票了是專票怎么做啊,上個(gè)月做錯(cuò)了吧,是外賬
前倆個(gè)月銀行支付保險(xiǎn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,這個(gè)月收到了保險(xiǎn)專票如何調(diào)整賬為正確
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購(gòu)普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報(bào)出口明細(xì)和采購(gòu)明細(xì)嗎?該條會(huì)自動(dòng)生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費(fèi):分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)-10(在財(cái)務(wù)軟件上面用負(fù)的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對(duì)嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補(bǔ)助都是進(jìn)遞延收益嗎?
老師有沒(méi)有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個(gè)
老師,我現(xiàn)在要出報(bào)表填寫(xiě)的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險(xiǎn)怎么做賬?
我們是一個(gè)沒(méi)有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個(gè)科研項(xiàng)目怎樣來(lái)做到專款專用呢?有沒(méi)有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項(xiàng)目?
貿(mào)易公司叫的外面私人貨拉拉拖貨,用什么做憑證
老師你好,企業(yè)7月以前是小規(guī)模,8月升成一般納稅人,科目余額表里有個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)本年累計(jì)借方和貸方數(shù)字一樣,余額為0,那我8月建賬的時(shí)候直接選的一般納稅人,你說(shuō)我這個(gè)科目往哪寫(xiě)啊,老師
這個(gè)表如果填辭退,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金填零能提交上去嗎
做負(fù)數(shù),再重新做一個(gè)什么憑證
這個(gè)只是把增值稅對(duì)應(yīng)的部分調(diào)整。
就是說(shuō)沖減金項(xiàng)稅的那部分是嗎
對(duì)就沖減稅金那部分就可以。
哦,我以為全部沖了
全部沖銷也可以,只是比較麻煩,你這么做省事兒一點(diǎn)兒。
我之前是借管理費(fèi)用3000,貸銀行存款,現(xiàn)在應(yīng)該是借管理費(fèi)用—300,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅300元嗎,是這樣嗎?
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是需要在解放的。
那你幫寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額300管理費(fèi)用-300
好的謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。