借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款-暫估款
固定資產(chǎn)暫估入賬,款已付,票未到,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,晚上好!固定資產(chǎn)的暫估入賬怎么做分錄呀
老師請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)在6月記,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款,摘要寫(xiě)的暫估固定資產(chǎn),8月固定資產(chǎn)實(shí)際入賬,需要去沖暫估嗎?分錄怎么做呢?
老師,你好,固定資產(chǎn)暫估怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)暫估入賬分錄應(yīng)該怎么做?
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開(kāi)到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理