你好? ? ? ?是的? 掛應(yīng)收賬款。? 如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了 只是暫時沒有付款 你也未開票出去做無票收入 掛應(yīng)收賬款處理。? ??

老師好!一筆合同分期分期付款,前兩期按照合同已經(jīng)付款,后面兩筆尚未開票,這樣可以確定是應(yīng)收賬款嗎?
老師,2021年在未來票的情況下,雙方簽訂了合同,并約定分期付款,截止到現(xiàn)在都沒開票對方也沒付款,業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了。這樣2021年可以確認(rèn)收入嗎
我們是按合同平攤分月做,比如合同12萬,按月分?jǐn)?萬作為收入確認(rèn),開出的發(fā)票按一定的時間開具首期 中期 末期,對方也是根據(jù)發(fā)票打款,發(fā)票附在收入分?jǐn)偙砗竺?,這樣可以嗎,還是說開票的那一筆也要做筆分錄。
1、納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據(jù)的當(dāng)天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天.收訖銷售款項,是指納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)過程中或者完成后收到款項 取得索取銷售款項憑據(jù)的當(dāng)天,是指書面合同確定的付款日期;未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的,為應(yīng)稅服務(wù)完成的當(dāng)天. 老師,這里所說的書面合同確定的付款日期有沒有包括像這種簽訂的合同,合同說明是按月支付,是不是也是屬于確定的付款日期呢?
老師您好,我們算生產(chǎn)型企業(yè),合同第一筆是預(yù)付款然后開票,第二筆是發(fā)貨款然后開票,2021年底的時候只進行了預(yù)付款并開票,未發(fā)貨,現(xiàn)在合同延期了,我可以等第二筆發(fā)貨款到賬開票且發(fā)貨后在確認(rèn)這兩筆收入嗎
建設(shè)用地使用權(quán)屬于用益物權(quán)。請問作為抵押的情況下,需要以登記為生效要件嗎?
現(xiàn)在登記一般納稅人還需要輔導(dǎo)期?如果有這個輔導(dǎo)期,11月如果開票的話,11月的進項還不能用,11月開了多少票就要交多錢的稅?但是11月必須勾選認(rèn)證?如果11月沒開票,11月的進項也必須勾選認(rèn)證,等12月開票了,用11月票認(rèn)證,如果11月沒有勾選,12月開票了也不能用于勾選認(rèn)證?
老師,企業(yè)員工讓企業(yè)代買社保,每個月直接轉(zhuǎn)款到公賬這個賬怎么處理?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個稅不
老師員工自己沒有工資卡,工資發(fā)給他指定的人,請問個稅申報是用誰
老師,我們是建設(shè)公司,甲方和我們的下游供應(yīng)商協(xié)商,以房抵貨款,我們是中間體,他們掛靠我司經(jīng)營,房子直轉(zhuǎn)到供應(yīng)商名下,那中間轉(zhuǎn)讓過程,不是有稅嗎,但房子不經(jīng)我司,稅務(wù)怎么處理
老師,內(nèi)蒙古鄂爾多斯,含稅收入是658389.21元,這里計稅依據(jù)填多少
調(diào)整以前年度的利潤,無需調(diào)整所得稅費用,會計分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤,就可以,對嗎?
老師,增值稅申報表4月份金額少寫了1分,累計數(shù)也差1分,那要去4月份更正,后面全部也更正是吧,還是可以現(xiàn)在10月份申報表上加上這1分?
我們公司沒有核定印花稅,也一直沒有申報,但是有報營業(yè)賬簿印花稅,現(xiàn)在在增加稅目提交核定嗎?還是和之前一樣一直不申報
老師,年底跟客戶核對應(yīng)收賬款,可以把這兩筆加進去嗎?
你好? ?是的這筆 要核對上一起 。你們應(yīng)該每個月都要對應(yīng)收賬款賬齡和賬期做分析的? ?