你好,借 銀行存款等 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我們廠會(huì)送一下自己生產(chǎn)的東西給別人,這個(gè)怎么做分錄,還有我們賣給客戶的商品,有的有些損壞,就會(huì)便宜點(diǎn)賣給客戶,這個(gè)又怎么做分錄,謝謝
別人給我們加工東西,開的發(fā)票我們怎么做分錄
老師,賣東西別人給我們錢,我們給別人發(fā)票的分錄怎么做
別人送給我們得東西,用于銷售怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師 委托別人研發(fā)東西,我不懂怎么區(qū)分資本化,我們就是別人給做系統(tǒng)做好以后這算我們的無形資產(chǎn)嗎做好了 我們會(huì)申請我們自己的軟件著作權(quán),結(jié)果是著作權(quán)賣給別人了
請問醫(yī)院綠化工程是入什么科目
A公司系集成電路生產(chǎn)企業(yè)。2025年4月的經(jīng)營情況如下: (1)以分期收款方式銷售一批集成電路產(chǎn)品,合同不含增值稅總金額3800萬元,本月15日收取50%款項(xiàng);5月15日收取50%款項(xiàng),貨物已經(jīng)發(fā)出,購買方已經(jīng)驗(yàn) 收合格,由于購買方資金緊張,本月實(shí)際支付30%款項(xiàng)。 (2)本期購進(jìn)生產(chǎn)用材料取得的增值稅專用發(fā)票注明金額900萬元,增值稅稅額117萬元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。 (3)本期外購芯片取得的增值稅專用發(fā)票注明金額200萬元,增值稅稅額26萬元,款項(xiàng)已經(jīng)支付。 (4)由于保管不善,部分材料被盜,被盜材料不含增值稅金額為40萬元,購入時(shí)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額,其中30萬元的材料系2022年12月購入,10萬元的材料系2023年12月購入。 (其他相關(guān)資料:A公司2023—2025年均符合加計(jì)抵減條件;增值稅扣稅憑證已經(jīng)進(jìn)行用途確認(rèn) 業(yè)務(wù)4不需要考慮加計(jì)扣除轉(zhuǎn)出嗎?
老師!現(xiàn)在我們開給客戶的銷項(xiàng)發(fā)票,在稅務(wù)局哪里可以看到對方已認(rèn)證抵扣了呢?
我司租賃一臺(tái)小貨車,今天買保險(xiǎn)(商業(yè)保險(xiǎn)959.72和交強(qiáng)險(xiǎn)660;車船稅17.68;還有一項(xiàng)是車主無憂-IBCS隨車160)共計(jì)1797.4元,但是發(fā)票金額只開了1619.72,也就是車船稅17.68和車主無憂160是沒有發(fā)票的,這臺(tái)車是工程部用的,請問怎么入賬,分錄如何
支付了土地租金,但是沒有取得發(fā)票,如何入賬呢
老師,請問公司租賃的房子需要繳納什么稅?
老師,我想問一下公司章程找不到了,能在哪里可以下載
外貿(mào)a與國外b簽訂銷售合同產(chǎn)品1,合同金額100萬人民幣,出貨方式cif,報(bào)關(guān)單上申報(bào)金額100萬,運(yùn)費(fèi)10萬,保費(fèi)3000元,b公司將100萬貨款支付,后面又支付了運(yùn)費(fèi)10萬+3000元,像這樣子情況,財(cái)務(wù)該怎么記賬?
客戶打錢進(jìn)來可以不開票么?因?yàn)榱硗鈧€(gè)公司已經(jīng)開開票給他呢,,,
應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù)是不是代表預(yù)付賬款,欠對方發(fā)票未開?
稅費(fèi)怎么算呢
你好,不含稅銷售額*適用稅率
小規(guī)模納稅人
你好,拿收到的錢205520/(1%2B3%)*3%就是稅額
就是不含稅的嗎
205520/(1%2B3%)這個(gè)結(jié)果是不含稅銷售額 205520/(1%2B3%)*3這個(gè)結(jié)果是你要繳納的增值稅稅額
在分錄里應(yīng)繳稅費(fèi)是您說的第二種吧
借 銀行存款等 205520貸 主營業(yè)務(wù)收入 205520/(1%2B3%)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)205520/(1%2B3%)*3
借 銀行存款等 205520貸 主營業(yè)務(wù)收入 205520/(1%2B3%)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)205520/(1%2B3%)*3%