可以的,這個(gè)是可以的
你好老師,對(duì)方煙酒商貿(mào)公司,一般納稅人,我們公司買酒,可以讓對(duì)方開專票嗎?開過(guò)來(lái)能不能抵扣?
我們是一般納稅人,然后買辦公桌什么的,對(duì)方給我們開普票不能抵扣,這種可以讓對(duì)方重新開票嗎
我們是一般納稅人,對(duì)方給我們開的油票是普票,稅率是13,這種能抵扣嗎
一般納稅人,我們給對(duì)方開9%的普票,購(gòu)買材料專票能抵扣嗎
我們是一般納稅人,對(duì)方開專票給我,我開普票出去,那我可以用對(duì)方開的專票進(jìn)行抵扣嗎?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
采購(gòu)員說(shuō)賣家那邊只能開普票,那這種情況怎么辦
所有的普票都可以抵扣嗎
可以抵扣企業(yè)所得稅,不能抵扣增值稅,對(duì)方是不是小規(guī)模,?估計(jì)要開交稅 ,所以不肯開,金額大嗎,不大就抵減企業(yè)所得稅,不抵扣增值稅吧
應(yīng)該是小規(guī)模的,5000元
那這個(gè)就直接做固定資產(chǎn)折舊吧,金額不大,,估計(jì)是不想交稅,對(duì)方 開專票不免稅了,?
那我們公司剛建立兩個(gè)多月,還在生產(chǎn)中,未銷售,然后有采購(gòu)材料,現(xiàn)在需要讓對(duì)方給我們開票嗎還是要等我們銷售出去了再開給我們,20萬(wàn)
先按這個(gè)材料叫對(duì)方開發(fā)票給你們